Organizacja AKE Polska osiągnęła 9 296 251 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 248 212 zł. Pozostałe przychody to 48 039 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 753 449 zł.
Zysk netto wyniósł 494 763 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 296 251 zł w 2024 roku.
• 10 093 792 zł w 2023 roku.
• 10 347 241 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -53 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 494 763 zł w 2024 roku.
• 586 146 zł w 2023 roku.
• 608 555 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AKE Polska wynosi 557 tys. zł.
EBITDA AKE Polska wynosi 1,02 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
70 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 557 019 zł w
2024 roku.
• 659 035 zł w
2023 roku.
• 754 956 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
24 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 023 452 zł w
2024 roku.
• 1 136 917 zł w
2023 roku.
• 1 230 369 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AKE Polska wynosi 12 142 614 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 966 060 zł a 23 240 628 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 70 879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 142 614 zł w 2024 roku.
• 12 855 601 zł w 2023 roku.
• 12 968 742 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AKE Polska wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AKE Polska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AKE Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AKE Polska wynosi 498 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 84 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,1 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 84 tys. zł a 1,1 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 498 tys. zł w 2024 roku.
• 481 tys. zł w 2023 roku.
• 465 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 84 tys. zł w 2024 roku.
• 99 tys. zł w 2023 roku.
• 113 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,1 mln zł w 2024 roku.
• 1,01 mln zł w 2023 roku.
• 970 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 174 394
zł.
Koszty operacyjne AKE Polska wyniosły 8 691 193
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
174 954 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 174 394 zł w 2024 roku
• 3 070 712 zł w 2023 roku
• 2 959 601 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AKE Polska wyniosła 6 650 228 zł.
a
ktywa trwałe to 2 147 791 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 502 437 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 650 228 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 288 080 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 362 149 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 375 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 650 228 zł w 2024 roku.
• 6 529 739 zł w 2023 roku.
• 6 176 656 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AKE Polska wyniosły 1 362 149 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 650 228 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 362 149 zł w 2024 roku
• 1 487 309 zł w 2023 roku
• 1 328 176 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AKE Polska wykazała przychody na poziomie 9 296 251 zł.
Organizacja zarobiła 598 486 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 103 723 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 494 763 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 490 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 103 723 zł w 2024 roku
• 127 482 zł w 2023 roku
• 142 886 zł w 2022 roku
Organizacja AKE Polska wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Albert Knebel Holding Gmbh
posiada 320 udziałów,
które stanowią 80.0% firmy.
Wełna Zygfryd
posiada 80 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Największym udziałowcem od 11.12.2014 jest
Albert Knebel Holding Gmbh
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.08.2002 do 11.12.2014
był Albert Knebel Gmbh & Co.kg Holding
kontrolując 80% udziałów.