SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU SPÓŁKI WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Centrum osiągnęła 1 159 009 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły -4360 zł. Pozostałe przychody to 1 163 370 zł.
Całkowite koszty wyniosły -32 933 zł.
Zysk netto wyniósł 28 573 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -94 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 159 009 zł w 2024 roku.
• 969 318 zł w 2023 roku.
• 806 913 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -142 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 573 zł w 2024 roku.
• -21 346 zł w 2023 roku.
• -21 723 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum wynosi -1,13 mln zł.
EBITDA Centrum wynosi -1,13 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
198 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 134 796 zł w
2024 roku.
• -986 112 zł w
2023 roku.
• -826 332 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
199 357 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 134 796 zł w
2024 roku.
• -977 663 zł w
2023 roku.
• -817 115 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum wynosi 13 713 974 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
285 729 zł a 68 410 717 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -693 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 713 974 zł w 2024 roku.
• 13 451 792 zł w 2023 roku.
• 13 362 773 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Centrum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 936 480
zł.
Koszty operacyjne Centrum wyniosły 1 130 436
zł.
Wynagrodzenia stanowią 83%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 923 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 936 480 zł w 2024 roku
• 772 661 zł w 2023 roku
• 611 207 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
83% w 2024 roku
•
78% w 2023 roku
•
74% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum wyniosła 17 148 390 zł.
a
ktywa trwałe to 16 755 654 zł.
a
ktywa obrotowe to 392 736 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 148 390 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 102 679 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 710 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -87 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 148 390 zł w 2024 roku.
• 17 108 714 zł w 2023 roku.
• 17 121 743 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 26,026%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3714.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum wyniosły 45 710 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 148 390 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 710 zł w 2024 roku
• 34 607 zł w 2023 roku
• 21 969 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum wykazała przychody na poziomie 1 159 009 zł.
Organizacja zarobiła 28 573 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 573 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -815 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku