WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU; W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM;
Realizacja kompleksowych rozliczeń za dostarczanie gazu
Ważne projekty infrastrukturalne z lat 2004-2009
EI. Invest Sp. z o.o. to spółka z siedzibą w Warszawie, która została założona w 2001 roku. Jej głównym celem jest budowa oraz eksploatacja gazociągów finansowanych z prywatnych środków w Polsce. Spółka posiada koncesje zarówno na dystrybucję, jak i obrót gazem ziemnym. W przeciągu swojej działalności, EI. Invest zrealizowała istotne projekty, w tym budowę gazociągu o długości 9,45 km, a także dalsze rozszerzenia w latach 2005-2009. W ramach swoich usług, przedsiębiorstwo zapewnia także kompleksowe rozliczenia w zakresie dostarczania paliwa gazowego, ustalając ceny i zasady według grup taryfowych. EI. Invest pełni funkcję Operatora Systemu Gazowego, odpowiadając za dystrybucję gazu do odbiorców oraz przestrzeganie norm i standardów eksploatacyjnych. Firmę wyróżnia profesjonalne zarządzanie infrastrukturą oraz doświadczenie w sektorze. Jej działalność jest kluczowa dla zapewnienia stabilnych dostaw gazu, co wspiera rozwój lokalnych społeczności oraz przedsiębiorstw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja EI. Invest osiągnęła 4 671 986 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 655 214 zł. Pozostałe przychody to 16 772 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 661 497 zł.
Strata netto wyniosła 6283 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 232 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 671 986 zł w 2024 roku.
• 4 967 652 zł w 2023 roku.
• 7 420 824 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -47 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6283 zł w 2024 roku.
• 95 100 zł w 2023 roku.
• 553 959 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EI. Invest wynosi 328 tys. zł.
EBITDA EI. Invest wynosi 711 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 328 262 zł w
2024 roku.
• 268 573 zł w
2023 roku.
• 832 611 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
26 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 710 651 zł w
2024 roku.
• 558 917 zł w
2023 roku.
• 1 145 311 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EI. Invest wynosi 5 640 890 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 473 241 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 640 890 zł w 2024 roku.
• 6 223 114 zł w 2023 roku.
• 9 622 671 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EI. Invest wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EI. Invest wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,59% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EI. Invest charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla EI. Invest wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 674 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 674 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 674 tys. zł w 2024 roku.
• 675 tys. zł w 2023 roku.
• 656 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 361 553
zł.
Koszty operacyjne EI. Invest wyniosły 4 326 953
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9210 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 361 553 zł w 2024 roku
• 338 859 zł w 2023 roku
• 297 298 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EI. Invest wyniosła 8 939 641 zł.
a
ktywa trwałe to 7 657 505 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 282 136 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 939 641 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 368 310 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 571 331 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 406 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 939 641 zł w 2024 roku.
• 9 848 650 zł w 2023 roku.
• 9 548 568 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EI. Invest wyniosły 5 571 331 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 939 641 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 284 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 571 331 zł w 2024 roku
• 6 474 057 zł w 2023 roku
• 6 269 075 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EI. Invest wykazała przychody na poziomie 4 671 986 zł.
Organizacja zarobiła 3633 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9916 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6283 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 273% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -857 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9916 zł w 2024 roku
• 9005 zł w 2023 roku
• 47 750 zł w 2022 roku