SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Dostęp do platformy ASISTAR z funkcjonalnością portalu pracowniczego
Zarządzanie rozliczaniem czasu pracy (System RCP)
Firma Contract Administration to jedna z wiodących polskich instytucji w zakresie świadczenia usług kadrowo-płacowych, działająca na rynku od ponad 30 lat. Zatrudnia ponad 250 specjalistów, w tym ekspertów w swojej dziedzinie, co czyni ją zaufanym partnerem dla ponad 500 klientów. Contract Administration operuje w 7 lokalizacjach w Polsce, Czechach i Słowacji, oferując rozbudowany zakres usług dostosowanych do specyficznych potrzeb przedsiębiorstw. Oferta firmy obejmuje outsourcing kadr i płac, a także usługi związane z obsługą pracowniczych planów kapitałowych (PPK), rozliczaniem czasu pracy oraz systemami ocen pracowników. Szczególnie wyróżnia ją autorska platforma ASISTAR, która zapewnia łatwy dostęp do e-pasków płacowych, e-wniosków urlopowych oraz wsparcie w zakresie RCP. Dzięki profesjonalnemu zespołowi Contract Administration zdobyła reputację jednego z liderów rynku BPO w Polsce, co potwierdza jej dynamiczny rozwój oraz sukcesy w różnych sektorach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Management Administration osiągnęła 2 503 960 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 501 494 zł. Pozostałe przychody to 2466 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 487 830 zł.
Zysk netto wyniósł 13 664 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 247 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 503 960 zł w 2024 roku.
• 2 305 901 zł w 2023 roku.
• 2 112 711 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -35 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 664 zł w 2024 roku.
• 14 320 zł w 2023 roku.
• 252 495 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Management Administration wynosi 13 tys. zł.
EBITDA Management Administration wynosi 270 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
43 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 541 zł w
2024 roku.
• 28 434 zł w
2023 roku.
• 280 317 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 269 659 zł w
2024 roku.
• 330 513 zł w
2023 roku.
• 609 294 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Management Administration wynosi 2 554 509 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
136 643 zł a 6 259 901 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 75 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 554 509 zł w 2024 roku.
• 2 546 844 zł w 2023 roku.
• 3 492 010 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Management Administration wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Management Administration charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5400
zł.
Koszty operacyjne Management Administration wyniosły 2 488 954
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5571 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5400 zł w 2024 roku
• 159 770 zł w 2023 roku
• 44 400 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Management Administration wyniosła 1 364 075 zł.
a
ktywa trwałe to 302 935 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 061 141 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 364 075 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 107 393 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 256 682 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 364 075 zł w 2024 roku.
• 1 575 994 zł w 2023 roku.
• 1 689 997 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Management Administration wyniosły 256 682 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 364 075 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 256 682 zł w 2024 roku
• 306 265 zł w 2023 roku
• 258 588 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Management Administration wykazała przychody na poziomie 2 503 960 zł.
Organizacja zarobiła 15 006 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1342 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 664 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6512 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1342 zł w 2024 roku
• 4639 zł w 2023 roku
• 25 110 zł w 2022 roku
Organizacja Management Administration wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Baltic Professional Investment S.a.
posiada 772 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 27.05.2021 jest
Baltic Professional Investment S.a.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.12.2016 do 27.05.2021
był Baltic Professional Investment S.a.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 06.04.2016 do 07.12.2016 najwięcej udziałów posiadał Baltic Professional Investment S.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.