SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I INNYCH DOKUMENTÓW W IMIENIU UMOWY SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, - USTANOWIONY PROKURENT - JEDNOOSOBOWO.
Deweloper nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce
Kompleksowa obsługa od zakupu gruntu po przekazanie kluczy
Operacje w 17 miastach, zrealizowane 25 inwestycji
Wieloaspektowe wsparcie dla klientów na każdym etapie zakupu
Trust Investment S.A. to renomowany deweloper, specjalizujący się w sektorze nieruchomości mieszkaniowych oraz komercyjnych na terenie całej Polski. Firma konsekwentnie realizuje wysokie standardy jakości, stabilizacji oraz bezpieczeństwa na każdym etapie współpracy. Trust Investment oferuje swoim klientom kompleksowe usługi, obejmujące każdą fazę inwestycji - od zakupu gruntu, poprzez komercjalizację, budowę, sprzedaż, po przekazanie kluczy właścicielom lub najemcom. Firma operuje w 17 różnych miastach, gdzie do tej pory zrealizowano 25 projektów o łącznej powierzchni 170 000 m2. W portfolio Trust Investment można znaleźć różnorodne inwestycje mieszkaniowe, takie jak Rezydencja Centrum, Panorama Struga, Rezydencja Sikorskiego, Sky Trust i Stacja Kopernik. Każdy projekt to unikalna propozycja, oferująca różne stylowe rozwiązania mieszkaniowe dopasowane do zróżnicowanych potrzeb klientów. Firma angażuje się aktywnie w podnoszenie standardu życia w mniejszych miastach, nie tylko skupiając się na dużych aglomeracjach. Klienci mogą liczyć na wsparcie w wyborze mieszkania, uzyskaniu finansowania oraz wykończeniu lokalu pod klucz, co ułatwia cały proces zakupu. Misją Trust Investment jest stworzenie lepszych warunków mieszkaniowych poprzez profesjonalizm i specjalizację w swojej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trust Investment Projekt 22 osiągnęła 405 084 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 405 084 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 419 230 zł.
Strata netto wyniosła 14 147 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 202 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 405 084 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 147 zł w 2024 roku.
• -29 646 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trust Investment Projekt 22 wynosi 94 tys. zł.
EBITDA Trust Investment Projekt 22 wynosi 94 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trust Investment Projekt 22 wynosi 270 056 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 012 709 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 135 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 270 056 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trust Investment Projekt 22 wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,149% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Trust Investment Projekt 22 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Trust Investment Projekt 22 wyniosły 311 420
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trust Investment Projekt 22 wyniosła 1 535 606 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 535 606 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 535 606 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -38 793 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 574 399 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 767 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 535 606 zł w 2024 roku.
• 11 270 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trust Investment Projekt 22 wyniosły 1 574 399 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 535 606 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 787 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 574 399 zł w 2024 roku
• 35 916 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 319% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trust Investment Projekt 22 wykazała przychody na poziomie 405 084 zł.
Organizacja zarobiła -14 147 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 147 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Trust Investment Projekt 22 wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.