BUZZ MOBILITY to dynamiczna firma specjalizująca się w przewozach autokarowych oraz wynajmie autobusów. Szeroka oferta usług obejmuje transport zarówno na krótkie, jak i długie dystanse, dostosowany do różnorodnych potrzeb klientów. Firma gwarantuje komfortowe podróże dla grup od 8 do 83 osób, co pozwala na elastyczne planowanie wycieczek, festiwali, uroczystości rodzinnych czy innych wydarzeń. BUZZ MOBILITY wyróżnia się jako jeden z głównych przewoźników do Energylandii największego parku rozrywki położonego w Zatorze, oferując bezpieczne i szybkie kursy. Usługi firmy są skierowane zarówno do indywidualnych klientów, jak i do instytucji, które poszukują niezawodnych rozwiązań transportowych na różne okazje.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Buzz Mobility osiągnęła 9 622 182 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 619 895 zł. Pozostałe przychody to 2287 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 279 176 zł.
Zysk netto wyniósł 340 719 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 811 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 622 182 zł w 2024 roku.
• 1 254 542 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 170 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 340 719 zł w 2024 roku.
• 148 251 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Buzz Mobility wynosi 8 148 892 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
371 227 zł a 24 055 455 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 074 446 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 148 892 zł w 2024 roku.
• 1 927 481 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Buzz Mobility wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Buzz Mobility charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Buzz Mobility wyniosły 9 201 011
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Buzz Mobility wyniosła 1 963 206 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 963 206 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 963 206 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 494 970 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 468 236 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 981 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 963 206 zł w 2024 roku.
• 1 019 370 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Buzz Mobility wyniosły 1 468 236 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 963 206 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 734 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 468 236 zł w 2024 roku
• 355 214 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Buzz Mobility wykazała przychody na poziomie 9 622 182 zł.
Organizacja zarobiła 420 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 79 987 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 340 719 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 994 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 987 zł w 2024 roku
• 14 668 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Buzz Mobility wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.