Organizacja ECC Doradztwo osiągnęła 740 267 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 740 267 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 656 262 zł.
Zysk netto wyniósł 84 005 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 146 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 740 267 zł w 2024 roku.
• 557 485 zł w 2023 roku.
• 312 009 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 005 zł w 2024 roku.
• 1833 zł w 2023 roku.
• 177 321 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ECC Doradztwo wynosi 119 tys. zł.
EBITDA ECC Doradztwo wynosi 150 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
59 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 119 150 zł w
2024 roku.
• 5015 zł w
2023 roku.
• 194 130 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ECC Doradztwo wynosi 944 190 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
114 659 zł a 1 850 668 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 232 883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 944 190 zł w 2024 roku.
• 415 086 zł w 2023 roku.
• 1 095 611 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ECC Doradztwo wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ECC Doradztwo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 236 188
zł.
Koszty operacyjne ECC Doradztwo wyniosły 621 117
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 822 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 236 188 zł w 2024 roku
• 334 067 zł w 2023 roku
• 62 819 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
60% w 2023 roku
•
53% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ECC Doradztwo wyniosła 811 556 zł.
a
ktywa trwałe to 587 365 zł.
a
ktywa obrotowe to 224 191 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 811 556 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 152 878 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 658 678 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 811 556 zł w 2024 roku.
• 961 306 zł w 2023 roku.
• 661 250 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ECC Doradztwo wyniosły 658 678 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 811 556 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 658 678 zł w 2024 roku
• 913 176 zł w 2023 roku
• 423 490 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ECC Doradztwo wykazała przychody na poziomie 740 267 zł.
Organizacja zarobiła 95 908 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 903 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 005 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3968 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 903 zł w 2024 roku
• 3002 zł w 2023 roku
• 16 806 zł w 2022 roku
Organizacja ECC Doradztwo wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Burza Marcin
posiada 1980 udziałów,
które stanowią 99.0% firmy.