SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Ezzyproperty osiągnęła 1 245 429 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 235 955 zł. Pozostałe przychody to 9475 zł.
Całkowite koszty wyniosły 249 518 zł.
Zysk netto wyniósł 986 437 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 415 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 245 429 zł w 2024 roku.
• 201 691 zł w 2023 roku.
• 93 598 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 328 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 986 437 zł w 2024 roku.
• 114 987 zł w 2023 roku.
• -99 735 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ezzyproperty wynosi 5 528 690 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
752 656 zł a 13 810 116 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 842 897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 528 690 zł w 2024 roku.
• 609 600 zł w 2023 roku.
• 62 399 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ezzyproperty wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ezzyproperty charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 500
zł.
Koszty operacyjne Ezzyproperty wyniosły 126 386
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 500 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 57 353 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ezzyproperty wyniosła 1 031 930 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 354 635 zł.
a
ktywa obrotowe to 677 295 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 031 930 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 003 541 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 388 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 343 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 031 930 zł w 2024 roku.
• 108 716 zł w 2023 roku.
• 32 825 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 96%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 90%.
Marża netto wyniosła 79%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ezzyproperty wyniosły 28 388 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 031 930 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 388 zł w 2024 roku
• 88 464 zł w 2023 roku
• 127 560 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 389% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ezzyproperty wykazała przychody na poziomie 1 245 429 zł.
Organizacja zarobiła 1 081 321 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 94 884 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 986 437 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 628 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 94 884 zł w 2024 roku
• 2188 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Ezzyproperty wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Witkowski Marek
posiada 71 udziałów,
które stanowią 71.0% firmy.
Witkowska Julia
posiada 20 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Największym udziałowcem od 12.10.2023 jest
Witkowski Marek
kontrolujący 71% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.02.2023 do 12.10.2023
był Witkowski Marek
kontrolując 66% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.07.2022 do 09.02.2023:
• Witkowski Marek (20% udziałów)
• Fertacz Wojciech (20% udziałów)
• Billewicz Marcin (20% udziałów)
• Wiśniewski Krzysztof (20% udziałów)
• Kupcewicz Aleksander (20% udziałów)