Przychody operacyjne wyniosły 492 385 zł. Pozostałe przychody to 124 708 zł.
Całkowite koszty wyniosły 121 574 zł.
Zysk netto wyniósł 370 810 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 198 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 617 092 zł w 2024 roku.
• 924 749 zł w 2023 roku.
• 114 546 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 122 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 370 810 zł w 2024 roku.
• 243 065 zł w 2023 roku.
• -10 671 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BB wynosi 294 tys. zł.
EBITDA BB wynosi 323 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
95 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 293 736 zł w
2024 roku.
• -449 752 zł w
2023 roku.
• 31 324 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
103 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 322 914 zł w
2024 roku.
• -397 230 zł w
2023 roku.
• 57 557 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BB wynosi 3 062 576 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
925 639 zł a 6 229 010 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 774 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 062 576 zł w 2024 roku.
• 2 478 592 zł w 2023 roku.
• 783 896 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BB wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,093% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,66% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BB charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 000
zł.
Koszty operacyjne BB wyniosły 198 649
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 000 zł w 2024 roku
• 70 000 zł w 2023 roku
• 3000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
20.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BB wyniosła 2 627 195 zł.
a
ktywa trwałe to 1 764 816 zł.
a
ktywa obrotowe to 862 379 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 627 195 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 557 253 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 069 942 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -20 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 627 195 zł w 2024 roku.
• 2 248 804 zł w 2023 roku.
• 2 607 488 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 60%.
Marża netto wyniosła 60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BB wyniosły 1 069 942 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 627 195 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -222 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 069 942 zł w 2024 roku
• 1 062 362 zł w 2023 roku
• 1 664 111 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BB wykazała przychody na poziomie 617 092 zł.
Organizacja zarobiła 370 810 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 370 810 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 7505 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku