Organizacja TAX IQ osiągnęła 695 305 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 681 569 zł. Pozostałe przychody to 13 735 zł.
Całkowite koszty wyniosły 638 873 zł.
Zysk netto wyniósł 42 697 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 173 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 695 305 zł w 2024 roku.
• 457 465 zł w 2023 roku.
• 326 687 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 697 zł w 2024 roku.
• 26 153 zł w 2023 roku.
• -82 668 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TAX IQ wynosi 634 323 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 738 262 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 158 581 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 634 323 zł w 2024 roku.
• 409 591 zł w 2023 roku.
• 217 791 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TAX IQ wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TAX IQ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 193 149
zł.
Koszty operacyjne TAX IQ wyniosły 651 769
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 287 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 193 149 zł w 2024 roku
• 148 631 zł w 2023 roku
• 143 406 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TAX IQ wyniosła 259 274 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 116 798 zł.
a
ktywa obrotowe to 142 476 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 259 274 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -9190 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 268 463 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 259 274 zł w 2024 roku.
• 92 790 zł w 2023 roku.
• 85 154 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -465%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -116.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TAX IQ wyniosły 268 463 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 259 274 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 268 463 zł w 2024 roku
• 144 996 zł w 2023 roku
• 163 822 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 156% w 2023 roku
• 192% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TAX IQ wykazała przychody na poziomie 695 305 zł.
Organizacja zarobiła 42 909 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 212 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 697 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 53 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 212 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku