SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Kompleksowe usługi księgowe dla firm i osób fizycznych
Doradztwo podatkowe oraz optymalizacja kosztów
Audyt finansowy przeprowadzany przez uprawnionych rewidentów
Obsługa kadr i płac incl. ewidencjonowanie pracowników
Doradztwo prawne w zakresie zarządzania firmami i reprezentacja klientów
Kancelaria finansowo-księgowa Edyta Ulanowicz eKFK, z siedzibą w Janówku, to firma działająca na rynku od 2009 roku, oferująca kompleksowe usługi księgowe, audytorskie oraz prawne. Specjalizuje się w zapewnieniu profesjonalnego wsparcia zarówno dla jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i większych przedsiębiorstw. Kancelaria zwraca szczególną uwagę na outsourcing finansowo-księgowy, co pozwala na zlecanie zadań wysoko wykwalifikowanym specjalistom. Zespół firmy składa się z ekspertów dysponujących odpowiednimi uprawnieniami oraz doświadczeniem, co zapewnia rzetelność usług. W ofercie znajdują się usługi z zakresu księgowości, doradztwa podatkowego, audytów finansowych, obsługi kadrowej oraz prawnej. eKFK wyróżnia się na tle konkurencji dzięki elastyczności oferty oraz indywidualnemu podejściu do klienta, co znacząco poprawia efektywność zarządzania finansami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KFK Audyt osiągnęła 676 345 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 676 345 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 636 285 zł.
Zysk netto wyniósł 40 061 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 135 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 676 345 zł w 2025 roku.
• 709 391 zł w 2024 roku.
• 529 359 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 061 zł w 2025 roku.
• -20 642 zł w 2024 roku.
• 5912 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KFK Audyt wynosi 665 387 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
54 248 zł a 1 690 863 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 133 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 665 387 zł w 2025 roku.
• 497 130 zł w 2024 roku.
• 416 238 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KFK Audyt wynosi 47 tys. zł.
EBITDA KFK Audyt wynosi 47 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KFK Audyt wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,257% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2025 roku.
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KFK Audyt wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2025 roku.
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
KFK Audyt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KFK Audyt wynosi 17 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 27 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 27 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 17 tys. zł w 2025 roku.
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 7 tys. zł w 2025 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 27 tys. zł w 2025 roku.
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 288 115
zł.
Koszty operacyjne KFK Audyt wyniosły 629 186
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 623 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 288 115 zł w 2025 roku
• 313 317 zł w 2024 roku
• 258 982 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2025 roku
•
43% w 2024 roku
•
50% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KFK Audyt wyniosła 200 196 zł.
a
ktywa trwałe to 361 zł.
a
ktywa obrotowe to 199 836 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 200 196 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 72 331 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 127 866 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 200 196 zł w 2025 roku.
• 209 275 zł w 2024 roku.
• 98 472 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KFK Audyt wyniosły 127 866 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 200 196 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 127 866 zł w 2025 roku
• 177 005 zł w 2024 roku
• 45 560 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2025 roku
• 85% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KFK Audyt wykazała przychody na poziomie 676 345 zł.
Organizacja zarobiła 47 073 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7012 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 061 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1402 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7012 zł w 2025 roku
• 885 zł w 2024 roku
• 3198 zł w 2023 roku