Organizacja Takeoff osiągnęła 2 337 741 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 324 548 zł. Pozostałe przychody to 13 192 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 932 607 zł.
Zysk netto wyniósł 391 941 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 779 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 337 741 zł w 2024 roku.
• 2 117 270 zł w 2023 roku.
• 582 131 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 130 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 391 941 zł w 2024 roku.
• 321 895 zł w 2023 roku.
• 133 508 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Takeoff wynosi 421 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Takeoff wynosi 3 765 516 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
639 258 zł a 5 844 352 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 255 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 765 516 zł w 2024 roku.
• 3 044 396 zł w 2023 roku.
• 1 026 003 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Takeoff wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Takeoff charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 401
zł.
Koszty operacyjne Takeoff wyniosły 1 903 663
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 134 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 401 zł w 2024 roku
• 125 710 zł w 2023 roku
• 22 750 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Takeoff wyniosła 876 139 zł.
a
ktywa obrotowe to 876 139 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 876 139 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 852 345 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 794 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 292 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 876 139 zł w 2024 roku.
• 809 354 zł w 2023 roku.
• 404 978 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Takeoff wyniosły 23 794 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 876 139 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 794 zł w 2024 roku
• 348 950 zł w 2023 roku
• 266 469 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Takeoff wykazała przychody na poziomie 2 337 741 zł.
Organizacja zarobiła 434 078 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 137 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 391 941 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 046 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 137 zł w 2024 roku
• 31 836 zł w 2023 roku
• 13 716 zł w 2022 roku