Organizacja Takeoff osiągnęła 2 337 741 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 324 548 zł. Pozostałe przychody to 13 192 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 932 607 zł.
Zysk netto wyniósł 391 941 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 779 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 337 741 zł w 2024 roku.
• 2 117 270 zł w 2023 roku.
• 582 131 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 130 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 391 941 zł w 2024 roku.
• 321 895 zł w 2023 roku.
• 133 508 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Takeoff wynosi 421 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Takeoff wynosi 3 765 516 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
639 258 zł a 5 844 352 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 255 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 765 516 zł w 2024 roku.
• 3 044 396 zł w 2023 roku.
• 1 026 003 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Takeoff wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,287% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Takeoff wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Takeoff charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Takeoff wynosi 129 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 63 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 298 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 63 tys. zł a 298 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
43 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 129 tys. zł w 2024 roku.
• 86 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 298 tys. zł w 2024 roku.
• 161 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 401
zł.
Koszty operacyjne Takeoff wyniosły 1 903 663
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 134 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 401 zł w 2024 roku
• 125 710 zł w 2023 roku
• 22 750 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Takeoff wyniosła 876 139 zł.
a
ktywa obrotowe to 876 139 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 876 139 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 852 345 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 794 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 292 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 876 139 zł w 2024 roku.
• 809 354 zł w 2023 roku.
• 404 978 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Takeoff wyniosły 23 794 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 876 139 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 794 zł w 2024 roku
• 348 950 zł w 2023 roku
• 266 469 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Takeoff wykazała przychody na poziomie 2 337 741 zł.
Organizacja zarobiła 434 078 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 137 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 391 941 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 046 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 137 zł w 2024 roku
• 31 836 zł w 2023 roku
• 13 716 zł w 2022 roku