Organizacja Optimum inwestor osiągnęła 7 265 468 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 239 317 zł. Pozostałe przychody to 26 151 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 447 206 zł.
Zysk netto wyniósł 1 792 111 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 421 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 265 468 zł w 2024 roku.
• 27 888 zł w 2023 roku.
• 201 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 597 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 792 111 zł w 2024 roku.
• -45 492 zł w 2023 roku.
• -30 458 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Optimum inwestor wynosi 1,96 mln zł.
EBITDA Optimum inwestor wynosi 1,96 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optimum inwestor wynosi 13 302 960 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 290 871 zł a 25 089 553 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 434 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 302 960 zł w 2024 roku.
• 18 592 zł w 2023 roku.
• 134 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optimum inwestor wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,70% w 2023 roku.
• 0,72% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6000
zł.
Koszty operacyjne Optimum inwestor wyniosły 5 279 456
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optimum inwestor wyniosła 3 386 221 zł.
a
ktywa trwałe to 13 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 372 721 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 386 221 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 721 161 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 665 060 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 128 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 386 221 zł w 2024 roku.
• 6 897 513 zł w 2023 roku.
• 1 736 992 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 104%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optimum inwestor wyniosły 1 665 060 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 386 221 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 555 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 665 060 zł w 2024 roku
• 6 968 463 zł w 2023 roku
• 1 762 450 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optimum inwestor wykazała przychody na poziomie 7 265 468 zł.
Organizacja zarobiła 1 964 963 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 172 852 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 792 111 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 172 852 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Optimum inwestor wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Optimum House
posiada 68 udziałów, które stanowią 68% firmy.
Kamiński Adam
posiada 32 udziałów, które stanowią 32% firmy.
Największym udziałowcem od 13.06.2022 jest
Optimum House
kontrolujący 68% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.07.2021 do 13.06.2022:
• Nowicki Patryk (34% udziałów)
• Sójka Rafał (34% udziałów)