Organizacja Pphu Partner osiągnęła 30 708 688 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 708 688 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 240 090 zł.
Zysk netto wyniósł 468 598 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -275 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 708 688 zł w 2024 roku.
• 33 129 025 zł w 2023 roku.
• 35 560 223 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -193 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 468 598 zł w 2024 roku.
• 428 380 zł w 2023 roku.
• 463 527 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pphu Partner wynosi 641 tys. zł.
EBITDA Pphu Partner wynosi 920 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
152 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 641 131 zł w
2024 roku.
• 536 191 zł w
2023 roku.
• 593 981 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
112 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 920 217 zł w
2024 roku.
• 776 371 zł w
2023 roku.
• 713 062 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pphu Partner wynosi 26 471 590 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 124 741 zł a 76 771 719 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 547 040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 471 590 zł w 2024 roku.
• 27 572 830 zł w 2023 roku.
• 29 012 932 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pphu Partner wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,83% w 2023 roku.
• 2,81% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pphu Partner wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pphu Partner charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pphu Partner wynosi 708 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 94 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,23 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 94 tys. zł a 1,23 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 708 tys. zł w 2024 roku.
• 646 tys. zł w 2023 roku.
• 764 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 94 tys. zł w 2024 roku.
• 80 tys. zł w 2023 roku.
• 89 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,23 mln zł w 2024 roku.
• 1,32 mln zł w 2023 roku.
• 1,42 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 648 688
zł.
Koszty operacyjne Pphu Partner wyniosły 30 067 557
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
264 907 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 648 688 zł w 2024 roku
• 2 680 833 zł w 2023 roku
• 2 715 050 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pphu Partner wyniosła 6 712 431 zł.
a
ktywa trwałe to 3 187 697 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 524 734 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 712 431 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 499 654 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 212 777 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 250 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 712 431 zł w 2024 roku.
• 6 077 320 zł w 2023 roku.
• 6 278 570 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pphu Partner wyniosły 1 212 777 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 712 431 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -297 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 212 777 zł w 2024 roku
• 1 046 264 zł w 2023 roku
• 1 675 893 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pphu Partner wykazała przychody na poziomie 30 708 688 zł.
Organizacja zarobiła 605 271 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 136 673 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 468 598 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 168 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 136 673 zł w 2024 roku
• 108 456 zł w 2023 roku
• 119 558 zł w 2022 roku
Organizacja Pphu Partner wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lemańczyk Piotr
posiada 10618 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Klaman Antoni
posiada 10618 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Partner
posiada 20 udziałów,
które stanowią 0.1% firmy.