Oferowanie podkonstrukcji i akcesoriów do wentylowanych elewacji
Projektowanie oraz optymalizacja fasad systemowych
Montaż kompleksowy fasad systemowych
BEST GROUP to firma specjalizująca się w systemach elewacyjnych, oferująca kompleksowe rozwiązania dla budownictwa. W ramach swojej działalności wyróżnia się trzech głównych obszarów usług, tj. CSA system, CSA project oraz CSA invest. System CSA obejmuje pełną gamę podkonstrukcji oraz akcesoriów montażowych dedykowanych dla wentylowanych elewacji, co stanowi istotny element w zapewnieniu trwałości oraz estetyki budynków. W zakresie projektowania, firma zajmuje się również optymalizacją elementów fasad systemowych, co pozwala na uzyskanie najlepszych parametrów technicznych oraz funkcjonalnych. Co więcej, BEST GROUP oferuje również kompleksowy montaż fasad systemowych, co sprawia, że klienci mogą skorzystać z pełnego zakresu usług w jednym miejscu. Dzięki temu, przedsiębiorstwo dostarcza nie tylko produkty, ale również pełne wsparcie na każdym etapie realizacji projektu, co czyni je wyróżniającym się na rynku dostawcą rozwiązań dla budynków.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Best Group osiągnęła 2099 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2098 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 018 zł.
Strata netto wyniosła 28 920 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2099 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 208 781 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 920 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• -2587 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Best Group wynosi 1400 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5249 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1400 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 155 993 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Best Group wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Best Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9031
zł.
Koszty operacyjne Best Group wyniosły 31 019
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3010 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9031 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Best Group wyniosła 41 417 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 22 400 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 017 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 417 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -35 609 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 77 026 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 417 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 75 100 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -70%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła -1,378%.
Marża netto wyniosła -1,378%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -459.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -459.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Best Group wyniosły 77 026 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 417 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 186%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 77 026 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 52 692 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 186% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Best Group wykazała przychody na poziomie 2099 zł.
Organizacja zarobiła -28 920 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 920 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Best Group wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 13% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
B***** K********
posiada 85 udziałów,
które stanowią 85.0% firmy.
B***** K********
posiada 15 udziałów,
które stanowią 15.0% firmy.