Organizacja Centrum osiągnęła 431 793 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 431 793 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 205 498 zł.
Zysk netto wyniósł 226 295 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -180 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 431 793 zł w 2024 roku.
• 1 593 598 zł w 2023 roku.
• 654 506 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 226 295 zł w 2024 roku.
• -106 207 zł w 2023 roku.
• 263 216 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum wynosi 366 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
24 622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 365 984 zł w
2024 roku.
• 71 953 zł w
2023 roku.
• 265 728 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum wynosi 1 383 404 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
190 364 zł a 3 168 127 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -161 030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 383 404 zł w 2024 roku.
• 1 062 399 zł w 2023 roku.
• 1 955 432 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Centrum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Centrum wyniosły 65 809
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum wyniosła 283 210 zł.
a
ktywa obrotowe to 158 210 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 125 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 283 210 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 253 818 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 392 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -163 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 283 210 zł w 2024 roku.
• 282 850 zł w 2023 roku.
• 1 601 023 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 80%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 85%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum wyniosły 29 392 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 283 210 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -156 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 392 zł w 2024 roku
• 370 416 zł w 2023 roku
• 979 382 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 131% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum wykazała przychody na poziomie 431 793 zł.
Organizacja zarobiła 248 494 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 199 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 226 295 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5550 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 199 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku