Organizacja Extrada osiągnęła 10 433 815 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 319 727 zł. Pozostałe przychody to 114 089 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 035 956 zł.
Zysk netto wyniósł 283 771 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 469 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 433 815 zł w 2024 roku.
• 10 795 191 zł w 2023 roku.
• 9 116 062 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -42 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 283 771 zł w 2024 roku.
• 975 766 zł w 2023 roku.
• 306 138 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Extrada wynosi 255 tys. zł.
EBITDA Extrada wynosi 561 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
52 628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 254 688 zł w
2024 roku.
• 1 060 783 zł w
2023 roku.
• 342 936 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 560 864 zł w
2024 roku.
• 1 490 108 zł w
2023 roku.
• 403 370 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Extrada wynosi 9 922 649 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 831 687 zł a 26 084 539 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 183 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 922 649 zł w 2024 roku.
• 12 721 951 zł w 2023 roku.
• 8 192 241 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Extrada wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Extrada charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 291 627
zł.
Koszty operacyjne Extrada wyniosły 10 065 039
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
285 366 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 291 627 zł w 2024 roku
• 1 230 313 zł w 2023 roku
• 867 626 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Extrada wyniosła 3 845 668 zł.
a
ktywa trwałe to 845 317 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 000 351 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 845 668 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 442 250 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 403 418 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 586 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 845 668 zł w 2024 roku.
• 3 488 242 zł w 2023 roku.
• 4 871 619 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Extrada wyniosły 1 403 418 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 845 668 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 403 418 zł w 2024 roku
• 1 325 453 zł w 2023 roku
• 3 684 535 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Extrada wykazała przychody na poziomie 10 433 815 zł.
Organizacja zarobiła 283 942 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 171 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 283 771 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 129 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 171 zł w 2024 roku
• 500 zł w 2023 roku
• 32 022 zł w 2022 roku