Oferowanie balonów lateksowych, foliowych i Bubble
Personalizacja dekoracji zgodnie z tematyką wydarzenia
Bukiety balonowe i zestawy balonowe
Szkolenia z zakresu dekoracji balonowych
O, Matko! Balony! to wyjątkowe studio dekoracji balonowych, które ma siedzibę w Krakowie. Specjalizuje się w tworzeniu oryginalnych i estetycznych aranżacji balonowych na różne okazje, takie jak baby shower, chrzciny, urodziny, czy inne festiwale. Oferta obejmuje szeroki asortyment balonów, w tym balony lateksowe, foliowe oraz popularne balony typu Bubble, które łączą w sobie cechy obu typów – są wytrzymałe i odporne na uszkodzenia. Klienci mogą zamówić personalizowane dekoracje, które będą idealnie wpasowane w tematykę wydarzenia. Dodatkowo, studio oferuje bukiety balonowe, zestawy balonowe oraz girlandy, które nadają niepowtarzalny charakter każdemu przyjęciu. O, Matko! Balony! stawia na jakość swoich produktów oraz kreatywność w realizacji zamówień, co sprawia, że każde wydarzenie jest unikatowe. Zespół składający się z utalentowanych dekoratorów angażuje się w realizację wizji klientów, zapewniając, że każdy detal będzie dopracowany. Oferują również szkolenia z dekoracji balonowych, co podkreśla ich pasję i zaangażowanie w branży. Historia firmy opiera się na 5-letnim doświadczeniu na rynku, które pozwoliło im zdobyć zaufanie klientów oraz wyróżnić się na tle konkurencji dzięki wysokiej jakości produktów i usług. O, Matko! Balony! to miejsce, gdzie organizacja wydarzeń staje się niesamowicie kolorowa i pełna radości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja O osiągnęła 501 149 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 501 149 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 420 049 zł.
Zysk netto wyniósł 81 099 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 100 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 501 149 zł w 2024 roku.
• 350 918 zł w 2023 roku.
• 251 131 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 099 zł w 2024 roku.
• -8277 zł w 2023 roku.
• -56 708 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji O wynosi 771 289 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
112 793 zł a 1 252 871 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 154 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 771 289 zł w 2024 roku.
• 285 914 zł w 2023 roku.
• 225 597 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji O wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,273% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji O wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
O charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla O wynosi 24 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 53 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 53 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 53 500
zł.
Koszty operacyjne O wyniosły 418 133
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 700 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 53 500 zł w 2024 roku
• 36 000 zł w 2023 roku
• 90 251 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów O wyniosła 175 396 zł.
a
ktywa obrotowe to 175 396 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 175 396 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 150 391 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 005 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 175 396 zł w 2024 roku.
• 92 490 zł w 2023 roku.
• 79 334 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania O wyniosły 25 005 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 175 396 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 005 zł w 2024 roku
• 23 198 zł w 2023 roku
• 1765 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja O wykazała przychody na poziomie 501 149 zł.
Organizacja zarobiła 83 015 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1916 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 099 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 383 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1916 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku