Specjalizacja w projektach odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym farmy wiatrowe i elektrownie słoneczne.
Zarządzanie całościowym procesem inwestycyjnym od projektowania po realizację.
Optymalizacja kosztów budowy oraz monitorowanie wydajności systemów OZE.
Deweloperskie projekty kubaturowe, takie jak budynki mieszkalne i administracyjne.
Wieloletnie doświadczenie i współpraca z inwestorami oraz właścicielami gruntów.
Triobud Investments to firma deweloperska o ponad 15-letnim doświadczeniu, która skupia się na rozwoju projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE). Działa na polskim rynku od 2009 roku, kiedy rozpoczęła projektowanie i realizację elektrowni wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych, szczególnie w południowej Polsce. Zmiana formy prawnej w 2019 roku na spółkę Triobud Investments umożliwiła kontynuację działań na rzecz rozwoju OZE, a także poszerzenie działalności o projekty deweloperskie. Firma oferuje kompleksowe zarządzanie inwestycjami na każdym etapie procesu, co obejmuje projektowanie, realizację, nadzorowanie oraz administrację projektów OZE i budowlanych. Triobud Investments wyróżnia się na tle konkurencji dzięki swoim umiejętnościom w zakresie optymalizacji kosztów budowy, szybkiego pozyskiwania niezbędnych pozwoleń oraz monitorowania wydajności systemów energetycznych. Ponadto, firma angażuje się w lokalne inicjatywy, a także uczestniczy w konferencjach branżowych, co potwierdza jej aktywne włączenie w transformację energetyczną w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Triobud Investments osiągnęła 6 878 494 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 871 914 zł. Pozostałe przychody to 6580 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 632 062 zł.
Zysk netto wyniósł 4 239 852 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 146 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 878 494 zł w 2024 roku.
• 3 635 038 zł w 2023 roku.
• 3 332 125 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 706 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 239 852 zł w 2024 roku.
• 325 275 zł w 2023 roku.
• 1 540 703 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Triobud Investments wynosi 4,67 mln zł.
EBITDA Triobud Investments wynosi 4,72 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Triobud Investments wynosi 26 849 426 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 304 355 zł a 59 357 927 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 474 904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 849 426 zł w 2024 roku.
• 5 848 927 zł w 2023 roku.
• 10 303 659 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Triobud Investments wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Triobud Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 726 354
zł.
Koszty operacyjne Triobud Investments wyniosły 2 204 478
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
121 059 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 726 354 zł w 2024 roku
• 804 761 zł w 2023 roku
• 222 231 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Triobud Investments wyniosła 9 098 736 zł.
a
ktywa trwałe to 526 116 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 572 621 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 098 736 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 072 474 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 026 262 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 516 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 098 736 zł w 2024 roku.
• 3 103 162 zł w 2023 roku.
• 3 157 292 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 68%.
Marża netto wyniosła 62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Triobud Investments wyniosły 2 026 262 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 098 736 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 337 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 026 262 zł w 2024 roku
• 270 540 zł w 2023 roku
• 598 053 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Triobud Investments wykazała przychody na poziomie 6 878 494 zł.
Organizacja zarobiła 4 654 257 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 414 405 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 239 852 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 69 068 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 414 405 zł w 2024 roku
• 37 141 zł w 2023 roku
• 157 509 zł w 2022 roku
Organizacja Triobud Investments wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.