SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DZIAŁANIA W JEJ IMIENIU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Pretium Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna osiągnęła 2 950 675 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 280 325 zł. Pozostałe przychody to 670 351 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 026 426 zł.
Zysk netto wyniósł 253 898 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 360 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 950 675 zł w 2024 roku.
• 2 780 610 zł w 2023 roku.
• 1 626 573 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 609 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 253 898 zł w 2024 roku.
• -704 124 zł w 2023 roku.
• -2 322 096 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pretium Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi -41 tys. zł.
EBITDA Pretium Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 167 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 565 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -41 394 zł w
2024 roku.
• -1 407 574 zł w
2023 roku.
• -3 247 806 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 585 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 167 290 zł w
2024 roku.
• -1 225 135 zł w
2023 roku.
• -3 073 045 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pretium Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 7 714 662 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 538 984 zł a 25 237 076 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 205 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 714 662 zł w 2024 roku.
• 17 128 523 zł w 2023 roku.
• 16 887 258 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pretium Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pretium Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pretium Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pretium Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 457 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,26 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,26 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
76 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 457 tys. zł w 2024 roku.
• 1,15 mln zł w 2023 roku.
• 1,28 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,26 mln zł w 2024 roku.
• 4,07 mln zł w 2023 roku.
• 4,36 mln zł w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-33 109 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 932 zł w 2024 roku
• 68 893 zł w 2023 roku
• 55 814 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pretium Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna wyniosła 7 052 274 zł.
a
ktywa trwałe to 2 726 854 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 325 419 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 052 274 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 309 269 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 743 005 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -733 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 052 274 zł w 2024 roku.
• 21 338 355 zł w 2023 roku.
• 21 938 947 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 218.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 201.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pretium Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna wyniosły 743 005 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 052 274 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 743 005 zł w 2024 roku
• 971 978 zł w 2023 roku
• 868 446 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pretium Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna wykazała przychody na poziomie 2 950 675 zł.
Organizacja zarobiła 408 788 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 154 890 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 253 898 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 024 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 154 890 zł w 2024 roku
• 35 456 zł w 2023 roku
• 379 396 zł w 2022 roku
Organizacja Pretium Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Frm Fundacja Rodzinna
posiada b.d. udziałów,
które stanowią 0.0% firmy.
Największym udziałowcem od 03.09.2025 jest
Frm Fundacja Rodzinna
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.11.2024 do 03.09.2025
była Frm Fundacja Rodzinna
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 07.03.2024 do 26.11.2024 najwięcej udziałów posiadała Frm Fundacja Rodzinna. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do
PRETIUM INVESTMENTS ALTERNATYWNA