SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (RERPEZENTACJA JEDNOOSOBOWA).
Specjalizacja w zarządzaniu cyklem życia oprogramowania
Automatyczne monitorowanie aktualizacji aplikacji
Pakowanie aplikacji na żądanie w ciągu 48 godzin
Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji w chmurze
Usługa SafeBox do testowania aplikacji przed wdrożeniem
Apptimized Operations to firma specjalizująca się w zarządzaniu cyklem życia oprogramowania oraz pakowaniu aplikacji. Powstała w 2003 roku, firma ta ma na celu zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa użytkowników oprogramowania, oferując kompleksowe usługi w zakresie automatyzacji zarządzania aplikacjami. Apptimized zapewnia różnorodne rozwiązania, w tym platformę do zarządzania aktualizacjami aplikacji, automatyczne testowanie, pakowanie aplikacji oraz masowe wdrożenia, co pozwala firmom na efektywne zarządzanie swoimi zasobami informatycznymi. Unikalność Apptimized tkwi w dostarczaniu wysokiej jakości pakietów aplikacji w krótkim czasie, a także w automatyzacji procesów, co znacząco zwiększa efektywność operacyjną klientów.
Dzięki wdrożeniu rozwiązań w chmurze, zespół Apptimized umożliwia także użytkownikom łatwy dostęp do środowiska zarządzania aplikacjami z dowolnego miejsca oraz automatyzację procesów monitorowania aktualizacji i luk bezpieczeństwa. W szczególności, oferta zawiera usługi związane z pakowaniem aplikacji na żądanie, co pozwala firmom uzyskać gotowe pakiety aplikacji w ciągu zaledwie 48 godzin. Apptimized promuje również bezpieczeństwo aplikacji z wykorzystaniem SafeBox, które umożliwia testowanie aplikacji w bezpiecznym środowisku przed ich wdrożeniem.
Dzięki współpracy z wiodącymi firmami na całym świecie, Apptimized nieustannie dostosowuje swoje usługi do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynkowych, co czyni ją strategicznym partnerem dla przedsiębiorstw dążących do nowoczesnych rozwiązań w zakresie IT.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apptimized Operations osiągnęła 627 741 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 627 741 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 614 708 zł.
Zysk netto wyniósł 13 033 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 104 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 627 741 zł w 2024 roku.
• 809 781 zł w 2023 roku.
• 827 736 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 033 zł w 2024 roku.
• 45 483 zł w 2023 roku.
• -988 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apptimized Operations wynosi 17 tys. zł.
EBITDA Apptimized Operations wynosi 18 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apptimized Operations wynosi 535 109 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
64 482 zł a 1 569 353 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 89 185 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 535 109 zł w 2024 roku.
• 776 491 zł w 2023 roku.
• 572 419 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apptimized Operations wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Apptimized Operations charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 496 896
zł.
Koszty operacyjne Apptimized Operations wyniosły 611 032
zł.
Wynagrodzenia stanowią 81%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
82 816 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 496 896 zł w 2024 roku
• 652 565 zł w 2023 roku
• 712 681 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
81% w 2024 roku
•
86% w 2023 roku
•
87% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apptimized Operations wyniosła 174 405 zł.
a
ktywa trwałe to 277 zł.
a
ktywa obrotowe to 174 128 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 174 405 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 85 976 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 429 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 174 405 zł w 2024 roku.
• 158 260 zł w 2023 roku.
• 174 086 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apptimized Operations wyniosły 88 429 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 174 405 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 429 zł w 2024 roku
• 85 317 zł w 2023 roku
• 146 626 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apptimized Operations wykazała przychody na poziomie 627 741 zł.
Organizacja zarobiła 16 351 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3318 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 033 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 553 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3318 zł w 2024 roku
• 3177 zł w 2023 roku
• 3825 zł w 2022 roku