SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Biuro Finansowe 2 osiągnęła 198 198 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 197 795 zł. Pozostałe przychody to 403 zł.
Całkowite koszty wyniosły 167 983 zł.
Zysk netto wyniósł 29 812 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 198 198 zł w 2024 roku.
• 201 110 zł w 2023 roku.
• 262 014 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 812 zł w 2024 roku.
• 42 948 zł w 2023 roku.
• 68 014 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biuro Finansowe 2 wynosi 299 404 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 024 zł a 495 494 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 299 404 zł w 2024 roku.
• 445 531 zł w 2023 roku.
• 554 186 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biuro Finansowe 2 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Biuro Finansowe 2 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 149 234
zł.
Koszty operacyjne Biuro Finansowe 2 wyniosły 165 404
zł.
Wynagrodzenia stanowią 90%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 319 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 149 234 zł w 2024 roku
• 144 126 zł w 2023 roku
• 183 593 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
90% w 2024 roku
•
94% w 2023 roku
•
95% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biuro Finansowe 2 wyniosła 91 090 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 91 090 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 91 090 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 64 033 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 058 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 91 090 zł w 2024 roku.
• 226 915 zł w 2023 roku.
• 192 399 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biuro Finansowe 2 wyniosły 27 058 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 91 090 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 058 zł w 2024 roku
• 40 694 zł w 2023 roku
• 49 127 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biuro Finansowe 2 wykazała przychody na poziomie 198 198 zł.
Organizacja zarobiła 32 794 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2982 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 812 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 426 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2982 zł w 2024 roku
• 4308 zł w 2023 roku
• 282 zł w 2022 roku