Dostawca części do broni palnej i narzędzi rusznikarskich.
Szeroka oferta akcesoriów strzeleckich i optycznych.
Współpraca z renomowanymi producentami broni.
Profesjonalne wsparcie techniczne przy doborze produktów.
Programy lojalnościowe oraz atrakcyjne promocje.
Brownells Polska to wiodący dostawca części i akcesoriów dla miłośników strzelectwa, ekspertów rusznikarskich oraz służb mundurowych. Jako część globalnej sieci Brownells, firma oferuje szeroki asortyment produktów, w tym części do broni palnej, narzędzia rusznikarskie, akcesoria oraz optykę. W ofercie znajdują się wyspecjalizowane części do karabinów, pistoletów oraz strzelb, w tym magazynki, kolby, spusty oraz elementy do elaboracji amunicji, co czyni ją jedynym w swoim rodzaju centrum dla entuzjastów strzelectwa. Unikalnym atutem Brownells Polska jest ścisła współpraca z renomowanymi producentami broni oraz akcesoriów, co zapewnia dostęp do najwyższej jakości produktów. Dodatkowo, dzięki profesjonalnej obsłudze i wsparciu technicznemu, klienci mogą liczyć na pomoc w doborze odpowiednich elementów oraz skuteczną obsługę zamówień. Brownells Polska wyróżnia się również atrakcyjnymi promocjami oraz programami lojalnościowymi, które zwiększają satysfakcję klientów oraz ich zaangażowanie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Brownells Polska osiągnęła 2 321 075 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 301 551 zł. Pozostałe przychody to 19 523 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 270 073 zł.
Zysk netto wyniósł 31 479 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 331 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 321 075 zł w 2024 roku.
• 2 393 237 zł w 2023 roku.
• 3 133 191 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 479 zł w 2024 roku.
• 233 138 zł w 2023 roku.
• 211 036 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Brownells Polska wynosi 68 tys. zł.
EBITDA Brownells Polska wynosi 68 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Brownells Polska wynosi 1 840 550 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
167 252 zł a 5 802 686 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 262 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 840 550 zł w 2024 roku.
• 2 671 686 zł w 2023 roku.
• 2 932 938 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Brownells Polska wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,251% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brownells Polska wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Brownells Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Brownells Polska wynosi 50 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 92 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 92 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 92 tys. zł w 2024 roku.
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 124 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Brownells Polska wyniosły 2 234 022
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 111 010 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brownells Polska wyniosła 590 847 zł.
a
ktywa obrotowe to 590 847 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 590 847 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 223 003 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 367 844 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 590 847 zł w 2024 roku.
• 464 422 zł w 2023 roku.
• 409 393 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brownells Polska wyniosły 367 844 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 590 847 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 367 844 zł w 2024 roku
• 272 898 zł w 2023 roku
• 451 006 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Brownells Polska wykazała przychody na poziomie 2 321 075 zł.
Organizacja zarobiła 37 935 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6456 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 479 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6456 zł w 2024 roku
• 22 651 zł w 2023 roku
• 235 zł w 2022 roku
Organizacja Brownells Polska wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.