Specjalizacja w kompleksowym doradztwie budowlanym
Nadzory inwestorskie i prace konserwatorskie
Realizacja projektów budynków mieszkalnych, usługowych i przemysłowych
MLL Building Consulting to firma inżynieryjna, która specjalizuje się w kompleksowym doradztwie i nadzorowaniu projektów budowlanych. Zespół składa się z doświadczonych inżynierów, którzy charakteryzują się elastycznym i niestandardowym podejściem do realizacji różnorodnych zadań budowlanych. Organizacja oferuje szeroki wachlarz usług, w tym nadzory inwestorskie oraz prace konserwatorskie, co czyni ją wyjątkową na tle konkurencji. MLL Building Consulting angażuje się w projekty związane z budownictwem mieszkalnym, usługowym i przemysłowym, dostosowując swoje działania do specyfikacji klientów oraz wymogów rynku. Firma kładzie duży nacisk na jakość oraz terminowość wykonywanych usług, co przyczynia się do jej pozytywnej reputacji w branży. MLL Building Consulting rozwija swoje kompetencje i doświadczenie, aby skutecznie reagować na zmieniające się potrzeby klientów i dynamiczne warunki rynkowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MLL Building Consulting osiągnęła 1 486 584 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 486 584 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 391 298 zł.
Zysk netto wyniósł 95 286 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 53 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 486 584 zł w 2024 roku.
• 700 550 zł w 2023 roku.
• 1 825 676 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 95 286 zł w 2024 roku.
• 3983 zł w 2023 roku.
• 11 808 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MLL Building Consulting wynosi 139 tys. zł.
EBITDA MLL Building Consulting wynosi 146 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 139 163 zł w
2024 roku.
• 73 139 zł w
2023 roku.
• 69 721 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 146 323 zł w
2024 roku.
• 82 074 zł w
2023 roku.
• 76 881 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MLL Building Consulting wynosi 1 900 123 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
527 926 zł a 3 716 459 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 900 123 zł w 2024 roku.
• 939 426 zł w 2023 roku.
• 1 749 629 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MLL Building Consulting wynosi 2,50%. To oznacza, że firma ma szansę 2,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,494% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,50% w 2024 roku.
• 3,28% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MLL Building Consulting charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 58 839
zł.
Koszty operacyjne MLL Building Consulting wyniosły 1 347 420
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-22 971 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 58 839 zł w 2024 roku
• 156 802 zł w 2023 roku
• 289 213 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MLL Building Consulting wyniosła 1 691 395 zł.
a
ktywa trwałe to 8353 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 683 042 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 691 395 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 703 901 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 987 494 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 231 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 691 395 zł w 2024 roku.
• 1 372 316 zł w 2023 roku.
• 1 243 628 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MLL Building Consulting wyniosły 987 494 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 691 395 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 148 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 987 494 zł w 2024 roku
• 763 701 zł w 2023 roku
• 596 590 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MLL Building Consulting wykazała przychody na poziomie 1 486 584 zł.
Organizacja zarobiła 110 960 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 674 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 286 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 503 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 674 zł w 2024 roku
• 2115 zł w 2023 roku
• 4359 zł w 2022 roku
Organizacja MLL Building Consulting wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.