SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I DOKONYWANIA ROZPORZĄDZEŃ MAJĄTKIEM SPÓŁKI O WARTOŚCI POWYŻEJ 300.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDENEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Rozwój farm fotowoltaicznych i instalacje PV dla przemysłu
Współpraca z firmą Jolywood w zakresie technologii PV
Dostarczenie systemów magazynowania energii
Palowanie i testy wyrywania konstrukcji PV
Kompleksowa obsługa projektów od koncepcji do realizacji
INSTYTUT PARTNERSTWA GOSPODARCZEGO I NOWYCH TECHNOLOGII INNOTECH koncentruje się na dostarczaniu zrównoważonych rozwiązań energetycznych, głównie poprzez rozwój farm fotowoltaicznych oraz instalacje systemów PV dla przemysłu. Firma oferuje kompleksowe usługi, które obejmują wszystkie etapy realizacji projektów od koncepcji, przez uzyskanie odpowiednich zezwoleń, aż po pełną budowę i uruchomienie farmy. Jednym z unikalnych aspektów działalności INNOTECH jest współpraca z renomowanymi przedsiębiorstwami, w tym z globalnym liderem w produkcji paneli fotowoltaicznych, firmą Jolywood, co pozwala na dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie energii słonecznej. Dodatkowo, firma oferuje magazyny energii, które stanowią połączenie paneli PV oraz systemów przechowywania energii elektrycznej, co zwiększa efektywność wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. INNOTECH specjalizuje się także w palowaniu konstrukcji PV oraz przeprowadzaniu testów wyrywania, co zapewnia wytrzymałość i bezpieczeństwo instalacji przez długie lata. Dzięki szerokiemu zakresowi usług oraz doświadczeniu w branży, INNOTECH staje się kluczowym partnerem w dążeniu do energooszczędności i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instytut Partnerstwa osiągnęła 9 838 925 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 836 921 zł. Pozostałe przychody to 2004 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 787 334 zł.
Zysk netto wyniósł 49 588 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 405 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 838 925 zł w 2024 roku.
• 11 502 960 zł w 2023 roku.
• 19 732 341 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 588 zł w 2024 roku.
• 43 755 zł w 2023 roku.
• 67 124 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instytut Partnerstwa wynosi 213 tys. zł.
EBITDA Instytut Partnerstwa wynosi 245 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instytut Partnerstwa wynosi 8 467 937 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
495 876 zł a 24 597 313 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 209 705 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 467 937 zł w 2024 roku.
• 9 516 772 zł w 2023 roku.
• 15 101 189 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instytut Partnerstwa wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Instytut Partnerstwa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 108 736
zł.
Koszty operacyjne Instytut Partnerstwa wyniosły 9 623 919
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
158 391 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 108 736 zł w 2024 roku
• 1 100 012 zł w 2023 roku
• 1 143 826 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instytut Partnerstwa wyniosła 3 636 999 zł.
a
ktywa trwałe to 199 783 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 437 216 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 636 999 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 280 405 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 356 594 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 519 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 636 999 zł w 2024 roku.
• 4 567 035 zł w 2023 roku.
• 5 200 221 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instytut Partnerstwa wyniosły 1 356 594 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 636 999 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 193 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 356 594 zł w 2024 roku
• 2 336 218 zł w 2023 roku
• 2 963 159 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instytut Partnerstwa wykazała przychody na poziomie 9 838 925 zł.
Organizacja zarobiła 196 636 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 147 048 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 588 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 75% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 007 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 147 048 zł w 2024 roku
• 16 632 zł w 2023 roku
• 47 109 zł w 2022 roku
Organizacja Instytut Partnerstwa wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Biernat Artur
posiada 385 udziałów, które stanowią 38.5% firmy.