Organizacja Leman Invest osiągnęła 4 275 326 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 275 326 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 953 659 zł.
Zysk netto wyniósł 1 321 666 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 538 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 275 326 zł w 2024 roku.
• 2 079 262 zł w 2023 roku.
• 4 339 088 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 179 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 321 666 zł w 2024 roku.
• 449 457 zł w 2023 roku.
• 967 052 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Leman Invest wynosi 1,33 mln zł.
EBITDA Leman Invest wynosi 1,35 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
178 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 330 961 zł w
2024 roku.
• 483 037 zł w
2023 roku.
• 1 037 129 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
181 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 347 007 zł w
2024 roku.
• 539 044 zł w
2023 roku.
• 1 068 189 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Leman Invest wynosi 10 990 445 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 853 562 zł a 18 503 330 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 459 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 990 445 zł w 2024 roku.
• 5 046 314 zł w 2023 roku.
• 8 286 152 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Leman Invest wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Leman Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 156 856
zł.
Koszty operacyjne Leman Invest wyniosły 2 944 364
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 860 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 156 856 zł w 2024 roku
• 154 678 zł w 2023 roku
• 130 782 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Leman Invest wyniosła 5 275 193 zł.
a
ktywa trwałe to 61 883 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 213 310 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 275 193 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 804 749 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 470 444 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 669 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 275 193 zł w 2024 roku.
• 3 233 457 zł w 2023 roku.
• 2 982 704 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Leman Invest wyniosły 1 470 444 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 275 193 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 157 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 470 444 zł w 2024 roku
• 750 375 zł w 2023 roku
• 949 078 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Leman Invest wykazała przychody na poziomie 4 275 326 zł.
Organizacja zarobiła 1 329 333 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7667 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 321 666 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -616 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7667 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Leman Invest wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Największym udziałowcem od 11.06.2019 jest
Strzelecki Dawid
kontrolujący 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.07.2017 do 11.06.2019:
• Strzelecki Dawid (33% udziałów)
• Popławski Łukasz (33% udziałów)
• Popławski Adam (33% udziałów)