Organizacja Roux Center osiągnęła 15 006 618 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 006 324 zł. Pozostałe przychody to 294 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 242 894 zł.
Zysk netto wyniósł 763 430 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 143 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 006 618 zł w 2024 roku.
• 25 352 731 zł w 2023 roku.
• 20 558 776 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 111 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 763 430 zł w 2024 roku.
• 3 476 678 zł w 2023 roku.
• -16 535 754 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Roux Center wynosi 767 tys. zł.
EBITDA Roux Center wynosi 1 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
112 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 766 532 zł w
2024 roku.
• 4 286 757 zł w
2023 roku.
• -16 147 479 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
145 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 001 378 zł w
2024 roku.
• 4 537 751 zł w
2023 roku.
• -15 908 095 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Roux Center wynosi 18 495 152 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 437 019 zł a 37 516 545 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 642 155 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 495 152 zł w 2024 roku.
• 35 672 981 zł w 2023 roku.
• 15 963 164 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Roux Center wynosi 0,87%. To oznacza, że firma ma szansę 0,87% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,114% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,87% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 7,4% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Roux Center charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 984 053
zł.
Koszty operacyjne Roux Center wyniosły 14 239 792
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
424 318 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 984 053 zł w 2024 roku
• 2 293 510 zł w 2023 roku
• 2 170 153 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Roux Center wyniosła 23 627 835 zł.
a
ktywa trwałe to 20 259 658 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 368 177 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 627 835 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 249 359 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 378 476 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 372 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 627 835 zł w 2024 roku.
• 27 162 773 zł w 2023 roku.
• 23 288 731 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2563.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2538.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Roux Center wyniosły 16 378 476 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 627 835 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 334 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 378 476 zł w 2024 roku
• 20 676 844 zł w 2023 roku
• 20 278 980 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Roux Center wykazała przychody na poziomie 15 006 618 zł.
Organizacja zarobiła 763 430 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 763 430 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 846 256 zł w 2023 roku
• 379 750 zł w 2022 roku
Organizacja Roux Center wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki