SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH), DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W PRZYPADKU ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH), ALE NIE WYŻSZEJ NIŻ 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH), TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W PRZYPADKU ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Produkcja oryginalnych systemów żurawików ratunkowych
Dostawa żurawików w ciągu 24 godzin
Pełne serwisowanie i dostęp do części zamiennych
Ponad 750 żurawików produkowanych rocznie
Zgodność z klasyfikacją, USCG, MED, ISO oraz offshore
Maritime Deck Machinery, znana również jako MDM, jest uznanym producentem oryginalnych systemów żurawików ratunkowych (davits) w branży sprzętu ratunkowego na morzu. MDM posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w efektywnym i ekonomicznym wytwarzaniu żurawików w dużych ilościach. Firma wyróżnia się dzięki zaawansowanemu inżynieringowi, standaryzacji procesów i zautomatyzowanym zakładom produkcyjnym. To pozwala im dostarczać wysokiej jakości produkty w przystępnych cenach.MDM może się poszczycić niezależnym zatwierdzeniem swoich projektów, obiektów i produktów przez różne klasyfikacje, straże przybrzeżne i inne władze. Wszystkie produkty są zgodne z najnowszymi standardami, co czyni je odpowiednimi nawet dla najbardziej wymagających zastosowań morskich i offshore.Firma oferuje pełne usługi serwisowe, umożliwiając klientom przeprowadzanie regularnych inspekcji i konserwacji zgodnie z własnymi potrzebami. Każdy produkt jest dostarczany z kompletną dokumentacją serwisową i dożywotnim dostępem do części zamiennych. Dzięki dedykowanym zapasom i strategicznym magazynom, MDM jest w stanie wysyłać większość żurawików w ciągu 24 godzin.Główne cechy, które wyróżniają MDM, to:- Codzienna produkcja ponad 750 żurawików rocznie,- 90 000 m dedykowanych zakładów produkcyjnych,- Pełna certyfikacja, w tym approvals klastrowe, USCG, MED, ISO oraz offshore,- Przeprojektowanie inżynierskie i centrum zatwierdzeń wewnętrznych,- Duże zapasy różnych typów żurawików i komponentów,- Ponad 20 aktywnych typowych zatwierdzeń,- Szeroka gama żurawików do obsługi tratw ratunkowych i łodzi ratunkowych.Firma MDM, zdobywając nagrodę Fastest Grower 2019 od IndustryLeAD, pokazuje swoje zaangażowanie w dostarczanie niezawodnych i innowacyjnych rozwiązań dla globalnego rynku ratunkowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Reach Lifts osiągnęła 327 993 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 327 740 zł. Pozostałe przychody to 253 zł.
Całkowite koszty wyniosły 273 006 zł.
Zysk netto wyniósł 54 734 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 46 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 327 993 zł w 2024 roku.
• 24 061 zł w 2023 roku.
• 847 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 734 zł w 2024 roku.
• 15 969 zł w 2023 roku.
• 847 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Reach Lifts wynosi 505 627 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
68 028 zł a 819 983 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 71 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 505 627 zł w 2024 roku.
• 106 893 zł w 2023 roku.
• 47 646 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Reach Lifts wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Reach Lifts charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Reach Lifts wyniosły 266 158
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Reach Lifts wyniosła 109 957 zł.
a
ktywa obrotowe to 109 957 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 109 957 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 90 703 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 254 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -37 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 109 957 zł w 2024 roku.
• 42 678 zł w 2023 roku.
• 58 508 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 213.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Reach Lifts wyniosły 19 254 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 109 957 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -54 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 254 zł w 2024 roku
• 6709 zł w 2023 roku
• 250 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Reach Lifts wykazała przychody na poziomie 327 993 zł.
Organizacja zarobiła 61 815 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7081 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 734 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1012 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7081 zł w 2024 roku
• 1579 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku