Organizacja Kaka osiągnęła 1 635 234 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 625 888 zł. Pozostałe przychody to 9346 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 531 748 zł.
Zysk netto wyniósł 94 140 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 233 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 635 234 zł w 2024 roku.
• 1 911 197 zł w 2023 roku.
• 1 962 264 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 140 zł w 2024 roku.
• -188 838 zł w 2023 roku.
• 38 693 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kaka wynosi 1 734 308 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
267 591 zł a 4 088 086 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 236 668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 734 308 zł w 2024 roku.
• 1 471 117 zł w 2023 roku.
• 1 801 563 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kaka wynosi 28,9%. To oznacza, że firma ma szansę 28,9% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 3,768% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 28,9% w 2024 roku.
• 28,8% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kaka wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kaka charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kaka wynosi 57 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 125 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 125 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 57 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 67 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 125 tys. zł w 2024 roku.
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 158 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 245 250
zł.
Koszty operacyjne Kaka wyniosły 1 523 226
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 036 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 245 250 zł w 2024 roku
• 298 448 zł w 2023 roku
• 263 147 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kaka wyniosła 475 792 zł.
a
ktywa obrotowe to 475 792 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 475 792 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 356 788 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 119 004 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -46 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 475 792 zł w 2024 roku.
• 369 032 zł w 2023 roku.
• 477 864 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kaka wyniosły 119 004 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 475 792 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -83 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 119 004 zł w 2024 roku
• 106 384 zł w 2023 roku
• 26 379 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kaka wykazała przychody na poziomie 1 635 234 zł.
Organizacja zarobiła 112 004 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 864 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 140 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2552 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 864 zł w 2024 roku
• 751 zł w 2023 roku
• 3826 zł w 2022 roku