Organizacja WDW Trade osiągnęła 5 344 807 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 975 758 zł. Pozostałe przychody to 369 049 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 691 779 zł.
Zysk netto wyniósł 283 979 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 034 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 344 807 zł w 2022 roku.
• 2 753 886 zł w 2021 roku.
• 5 534 952 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 283 979 zł w 2022 roku.
• 91 221 zł w 2021 roku.
• 329 866 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT WDW Trade wynosi 139 tys. zł.
EBITDA WDW Trade wynosi 139 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 139 195 zł w
2022 roku.
• 95 534 zł w
2021 roku.
• 307 940 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
25 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 139 195 zł w
2022 roku.
• 95 534 zł w
2021 roku.
• 307 940 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji WDW Trade wynosi 5 127 716 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
428 595 zł a 13 362 017 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 994 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 127 716 zł w 2022 roku.
• 2 485 854 zł w 2021 roku.
• 5 226 062 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WDW Trade wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
• 1,88% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WDW Trade wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
• 0,08% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
WDW Trade charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla WDW Trade wynosi 125 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 199 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 199 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 125 tys. zł w 2022 roku.
• 72 tys. zł w 2021 roku.
• 110 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2022 roku.
• 14 tys. zł w 2021 roku.
• 46 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 199 tys. zł w 2022 roku.
• 133 tys. zł w 2021 roku.
• 221 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 55 237
zł.
Koszty operacyjne WDW Trade wyniosły 4 836 563
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 047 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 55 237 zł w 2022 roku
• 203 559 zł w 2021 roku
• 186 809 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
•
4% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów WDW Trade wyniosła 1 593 544 zł.
a
ktywa trwałe to 2350 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 591 194 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 593 544 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 571 461 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 022 083 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 308 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 593 544 zł w 2022 roku.
• 1 212 835 zł w 2021 roku.
• 655 946 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania WDW Trade wyniosły 1 022 083 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 593 544 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 196 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 022 083 zł w 2022 roku
• 832 774 zł w 2021 roku
• 367 106 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja WDW Trade wykazała przychody na poziomie 5 344 807 zł.
Organizacja zarobiła 336 481 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 502 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 283 979 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 208 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 502 zł w 2022 roku
• 5957 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja WDW Trade wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.