Grupa EKOPRO to wiodąca firma doradcza w dziedzinie ochrony środowiska, która świadczy kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw, pomagając im w przestrzeganiu obowiązków rejestrowo-sprawozdawczych związanych z produktami i opakowaniami, zarówno na rynku polskim, jak i w innych krajach Unii Europejskiej. Ich oferta obejmuje różnorodne audyty, takie jak audyt środowiskowy oraz audyt opakowaniowy, który pozwala firmom na spełnienie wymagań wynikających z przepisów dotyczących gospodarki odpadami oraz prawa ochrony środowiska. EKOPRO zyskało zaufanie wielu klientów, oferując wsparcie w działaniach administracyjnych, reprezentację przed organami ochrony środowiska oraz pomoc prawną. Unikalnym aspektem ich działalności jest podejście systemowe do zarządzania obowiązkami ekologicznymi przedsiębiorstw oraz oferta ekoedukacji, co przyczynia się do budowania bardziej proekologicznych modeli biznesowych i wspiera walkę o zrównoważony rozwój. Dzięki partnerstwom z różnymi instytucjami oraz ekspertami, Grupa EKOPRO dąży do efektywnego wdrażania Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, co znacznie ułatwia przedsiębiorstwom prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi normami i regulacjami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Ekopro osiągnęła 2 044 132 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 037 177 zł. Pozostałe przychody to 6955 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 590 894 zł.
Zysk netto wyniósł 446 283 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 92 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 044 132 zł w 2024 roku.
• 1 286 717 zł w 2023 roku.
• 1 352 343 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 446 283 zł w 2024 roku.
• 75 881 zł w 2023 roku.
• 297 954 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Ekopro wynosi 491 tys. zł.
EBITDA Grupa Ekopro wynosi 491 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Ekopro wynosi 3 696 731 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
548 845 zł a 6 247 960 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 394 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 696 731 zł w 2024 roku.
• 1 375 469 zł w 2023 roku.
• 2 324 343 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Ekopro wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,94% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Ekopro wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Ekopro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Ekopro wynosi 118 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 61 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 256 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 61 tys. zł a 256 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 118 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 256 tys. zł w 2024 roku.
• 100 tys. zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 633 379
zł.
Koszty operacyjne Grupa Ekopro wyniosły 1 546 089
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 129 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 633 379 zł w 2024 roku
• 475 280 zł w 2023 roku
• 340 869 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Ekopro wyniosła 918 057 zł.
a
ktywa obrotowe to 918 057 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 918 057 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 731 793 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 186 263 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 918 057 zł w 2024 roku.
• 436 788 zł w 2023 roku.
• 500 671 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Ekopro wyniosły 186 263 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 918 057 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 186 263 zł w 2024 roku
• 151 278 zł w 2023 roku
• 192 717 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Ekopro wykazała przychody na poziomie 2 044 132 zł.
Organizacja zarobiła 497 789 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 506 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 446 283 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7358 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 506 zł w 2024 roku
• 15 629 zł w 2023 roku
• 38 098 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa Ekopro wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki