SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU I WICEPREZESI ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU WSPÓLNIE Z INNYMI CZŁONKAMI ZARZĄDU.
Dostawca alternatorów i rozruszników dla różnych pojazdów.
Szeroki asortyment podzespołów i akcesoriów samochodowych.
Testowanie produktów na nowoczesnym sprzęcie elektronicznym.
Udział w międzynarodowych targach motoryzacyjnych.
Oferują elementy do napraw i konserwacji pojazdów.
AS-PL Sp. z o.o. to czołowy dostawca rozruszników oraz alternatorów, specjalizujący się w produkcie zamiennikowym dla różnych typów pojazdów. Firma oferuje szeroki asortyment podzespołów, który obejmuje elementy do samochodów osobowych, ciężarówek, maszyn rolniczych, łodzi, motocykli oraz sprzętu przemysłowego. AS-PL wyróżnia się na tle konkurencji poprzez szczegółowe testowanie wszystkich alternatorów oraz rozruszników na nowoczesnym sprzęcie. Nasza oferta zawiera elementy naprawcze oraz akcesoria, co pozwala klientom na kompleksowe podejście do napraw i konserwacji. Dodatkowo, AS-PL regularnie uczestniczy w międzynarodowych targach motoryzacyjnych, gdzie prezentuje nowości oraz najnowsze rozwiązania w zakresie alternatorów i rozruszników. Takie działania podkreślają ich zaangażowanie w rozwój branży motoryzacyjnej i utrzymywanie pozycji lidera na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja as-pl osiągnęła 377 247 227 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 376 287 798 zł. Pozostałe przychody to 959 429 zł.
Całkowite koszty wyniosły 346 060 971 zł.
Zysk netto wyniósł 30 226 827 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 772 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 377 247 227 zł w 2024 roku.
• 349 294 270 zł w 2023 roku.
• 296 757 383 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 251 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 226 827 zł w 2024 roku.
• 27 798 641 zł w 2023 roku.
• 15 670 540 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT as-pl wynosi 39,59 mln zł.
EBITDA as-pl wynosi 42,46 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 791 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 39 587 393 zł w
2024 roku.
• 30 570 154 zł w
2023 roku.
• 21 357 090 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 961 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 42 461 097 zł w
2024 roku.
• 32 886 948 zł w
2023 roku.
• 23 676 793 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji as-pl wynosi 479 757 676 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
107 352 215 zł a 943 118 068 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 810 053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 479 757 676 zł w 2024 roku.
• 429 925 006 zł w 2023 roku.
• 331 867 304 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji as-pl wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
as-pl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 43 641 257
zł.
Koszty operacyjne as-pl wyniosły 336 700 405
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5 172 047 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 43 641 257 zł w 2024 roku
• 35 863 195 zł w 2023 roku
• 30 052 357 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów as-pl wyniosła 276 158 701 zł.
a
ktywa trwałe to 54 739 272 zł.
a
ktywa obrotowe to 221 419 430 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 276 158 701 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 143 136 287 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 133 022 415 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 302 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 276 158 701 zł w 2024 roku.
• 208 580 187 zł w 2023 roku.
• 182 421 411 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania as-pl wyniosły 133 022 415 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 276 158 701 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 358 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 133 022 415 zł w 2024 roku
• 94 090 060 zł w 2023 roku
• 87 292 228 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja as-pl wykazała przychody na poziomie 377 247 227 zł.
Organizacja zarobiła 37 308 023 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7 081 196 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 226 827 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 615 076 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7 081 196 zł w 2024 roku
• 7 205 175 zł w 2023 roku
• 3 925 426 zł w 2022 roku
Organizacja as-pl wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.7%.