Organizacja MPK Budownictwo osiągnęła 7 708 407 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 681 143 zł. Pozostałe przychody to 27 264 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 620 140 zł.
Zysk netto wyniósł 61 004 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 739 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 708 407 zł w 2024 roku.
• 10 426 776 zł w 2023 roku.
• 8 390 641 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -41 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 004 zł w 2024 roku.
• 1 131 660 zł w 2023 roku.
• -360 808 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MPK Budownictwo wynosi 84 tys. zł.
EBITDA MPK Budownictwo wynosi 107 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
52 386 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 84 142 zł w
2024 roku.
• 1 220 442 zł w
2023 roku.
• -13 160 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
51 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 107 094 zł w
2024 roku.
• 1 257 690 zł w
2023 roku.
• 61 158 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MPK Budownictwo wynosi 9 623 708 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
610 036 zł a 22 617 364 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 892 637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 623 708 zł w 2024 roku.
• 15 672 828 zł w 2023 roku.
• 8 940 018 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MPK Budownictwo wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,91% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MPK Budownictwo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 761 787
zł.
Koszty operacyjne MPK Budownictwo wyniosły 7 597 002
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
80 771 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 761 787 zł w 2024 roku
• 736 554 zł w 2023 roku
• 904 989 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MPK Budownictwo wyniosła 8 064 657 zł.
a
ktywa trwałe to 2 957 521 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 107 136 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 064 657 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 654 341 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 410 316 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 025 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 064 657 zł w 2024 roku.
• 8 452 827 zł w 2023 roku.
• 8 926 002 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MPK Budownictwo wyniosły 2 410 316 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 064 657 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 269 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 410 316 zł w 2024 roku
• 2 859 490 zł w 2023 roku
• 4 464 325 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MPK Budownictwo wykazała przychody na poziomie 7 708 407 zł.
Organizacja zarobiła 108 743 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 739 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 004 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 44% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6162 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 739 zł w 2024 roku
• 276 366 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku