SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organizacja Kmd diagnostyka budowli osiągnęła 2 243 882 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 241 424 zł. Pozostałe przychody to 2458 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 484 821 zł.
Zysk netto wyniósł 756 604 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 319 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 243 882 zł w 2024 roku.
• 1 434 520 zł w 2023 roku.
• 1 666 820 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 107 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 756 604 zł w 2024 roku.
• 158 730 zł w 2023 roku.
• 372 586 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kmd diagnostyka budowli wynosi 832 tys. zł.
EBITDA Kmd diagnostyka budowli wynosi 886 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
118 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 832 393 zł w
2024 roku.
• 174 057 zł w
2023 roku.
• 408 785 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
126 357 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 886 461 zł w
2024 roku.
• 176 661 zł w
2023 roku.
• 409 442 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kmd diagnostyka budowli wynosi 4 992 120 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
469 783 zł a 10 592 453 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 711 301 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 992 120 zł w 2024 roku.
• 1 867 643 zł w 2023 roku.
• 2 869 579 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kmd diagnostyka budowli wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 791 357
zł.
Koszty operacyjne Kmd diagnostyka budowli wyniosły 1 409 032
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
113 051 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 791 357 zł w 2024 roku
• 739 162 zł w 2023 roku
• 667 900 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2024 roku
•
59% w 2023 roku
•
53% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kmd diagnostyka budowli wyniosła 862 332 zł.
a
ktywa obrotowe to 862 332 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 862 332 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 626 377 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 235 955 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 862 332 zł w 2024 roku.
• 556 709 zł w 2023 roku.
• 562 687 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 88%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 121%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kmd diagnostyka budowli wyniosły 235 955 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 862 332 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 235 955 zł w 2024 roku
• 188 206 zł w 2023 roku
• 205 327 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kmd diagnostyka budowli wykazała przychody na poziomie 2 243 882 zł.
Organizacja zarobiła 834 703 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 099 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 756 604 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 114 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 099 zł w 2024 roku
• 17 930 zł w 2023 roku
• 39 978 zł w 2022 roku
Organizacja Kmd diagnostyka budowli wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.