Budowa domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i szeregowej
Dostosowanie nieruchomości do indywidualnych wymagań klientów
Kompleksowa oferta zawierająca prace budowlane w cenie
CSK Inwestycje to firma deweloperska z siedzibą w Katowicach, specjalizująca się w budowie nowych domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz szeregowej. Główna oferta firmy obejmuje sprzedaż tych nieruchomości w takich lokalizacjach jak Jaworzno i Katowice, gdzie klienci mogą skorzystać z atrakcyjnych cen, zaczynających się od 415 000 zł. Domy budowane są w stanie surowym zamkniętym lub deweloperskim, co daje nowe możliwości personalizacji dla przyszłych właścicieli. Standardowy rozkład pomieszczeń obejmuje kuchnię, jadalnię, salon, łazienkę oraz cztery sypialnie, co zapewnia komfortowe warunki do życia. Co istotne, istnieje możliwość dostosowania układu pomieszczeń do indywidualnych potrzeb klienta, w tym zmiany w liczbie i rozmiarze sypialni oraz dodania dodatkowego pokoju. CSK Inwestycje wyróżnia także kompleksowy zakres prac budowlanych zawartych w cenie, obejmujący wykonanie kostki brukowej, ogrodzenia panelowego oraz oświetlenia zewnętrznego. Klientom oferowane są także różne opcje dodatkowe, takie jak montaż ogrzewania podłogowego czy klimatyzacji. Firma szczyci się realizacjami, które zdobyły uznanie klientów, a ich domy charakteryzują się harmonijnym położeniem w malowniczych okolicach z łatwym dostępem do centrów miast.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Csk inwestycje osiągnęła 5 061 321 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 035 831 zł. Pozostałe przychody to 25 489 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 329 955 zł.
Zysk netto wyniósł 705 876 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 722 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 061 321 zł w 2024 roku.
• 3 330 045 zł w 2023 roku.
• 6 457 435 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 101 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 705 876 zł w 2024 roku.
• 789 107 zł w 2023 roku.
• 2 033 947 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Csk inwestycje wynosi 1,11 mln zł.
EBITDA Csk inwestycje wynosi 1,12 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
159 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 108 908 zł w
2024 roku.
• 867 151 zł w
2023 roku.
• 2 319 208 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
161 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 124 379 zł w
2024 roku.
• 867 151 zł w
2023 roku.
• 2 319 208 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Csk inwestycje wynosi 9 027 539 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 829 820 zł a 15 092 375 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 289 319 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 027 539 zł w 2024 roku.
• 7 676 873 zł w 2023 roku.
• 14 149 326 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Csk inwestycje wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 288 000
zł.
Koszty operacyjne Csk inwestycje wyniosły 3 926 923
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 143 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 288 000 zł w 2024 roku
• 288 000 zł w 2023 roku
• 162 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Csk inwestycje wyniosła 3 864 210 zł.
a
ktywa trwałe to 3 155 211 zł.
a
ktywa obrotowe to 708 999 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 864 210 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 773 094 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 91 116 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 551 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 864 210 zł w 2024 roku.
• 5 982 295 zł w 2023 roku.
• 4 199 944 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 196.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Csk inwestycje wyniosły 91 116 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 864 210 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 91 116 zł w 2024 roku
• 2 915 077 zł w 2023 roku
• 1 921 834 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Csk inwestycje wykazała przychody na poziomie 5 061 321 zł.
Organizacja zarobiła 775 793 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 917 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 705 876 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9988 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 917 zł w 2024 roku
• 78 044 zł w 2023 roku
• 201 313 zł w 2022 roku
Organizacja Csk inwestycje wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kurzeja Łukasz
posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Chudoba Robert
posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Kurzeja Monika
posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kurzeja Monika (33% udziałów)
• Kurzeja Łukasz (33% udziałów)
• Chudoba Robert (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.07.2016 do 05.03.2018:
• Szydziak Robert (33% udziałów)
• Kurzeja Łukasz (33% udziałów)
• Chudoba Robert (33% udziałów)