Producent naturalnych składników dla przemysłu spożywczego i kosmetycznego.
Oferuje pięć grup produktów: suszone owoce, nasiona, oleje, błonnik dietetyczny, pomace.
Dostarcza składniki organiczne oraz certyfikowane Koszerne i Halal.
Składniki pozyskiwane głównie z polskich owoców i warzyw.
Związana z międzynarodowymi relacjami handlowymi i współpracą z wiodącymi producentami.
GreenField to wiodący producent i międzynarodowy dostawca naturalnych składników, oferujący rozwiązania zarówno dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego, jak i zdrowia zwierząt. Firma skupia się na dostarczaniu wysokojakościowych składników, które odpowiadają na potrzeby producentów i dystrybutorów na całym świecie. Oferta GreenField obejmuje pięć głównych grup produktów: suszone owoce, nasiona, tłoczone na zimno oleje, błonnik dietetyczny oraz suszone pomace. Wartością dodaną są składniki organiczne, które cieszą się rosnącym zainteresowaniem. GreenField wyróżnia się na tle konkurencji dzięki pozyskiwaniu surowców głównie z polskich owoców i warzyw, co zapewnia wysoką jakość i lokalny charakter produktów. Od lat firma angażuje się w budowanie międzynarodowych relacji i dostarczanie składników dla czołowych producentów żywności w Europie i Azji. Warto również podkreślić, że GreenField zapewnia również certyfikowane składniki Koszerne i Halal na życzenie klientów, co zwiększa ich atrakcyjność na międzynarodowym rynku. Pomimo dążenia do ekspansji na rynki zewnętrzne, firma pozostaje oparta na lokalnych surowcach, co jest jej znaczącą przewagą konkurencyjną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Greenfield osiągnęła 9 913 957 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 828 341 zł. Pozostałe przychody to 85 616 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 800 211 zł.
Zysk netto wyniósł 2 028 130 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 587 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 913 957 zł w 2024 roku.
• 7 829 624 zł w 2023 roku.
• 8 361 877 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 150 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 028 130 zł w 2024 roku.
• 1 138 496 zł w 2023 roku.
• 2 477 568 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Greenfield wynosi 2,58 mln zł.
EBITDA Greenfield wynosi 2,62 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
219 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 576 884 zł w
2024 roku.
• 1 402 904 zł w
2023 roku.
• 2 629 506 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
213 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 622 843 zł w
2024 roku.
• 1 436 655 zł w
2023 roku.
• 2 679 832 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Greenfield wynosi 17 323 884 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 602 060 zł a 28 393 817 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 256 331 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 323 884 zł w 2024 roku.
• 12 618 405 zł w 2023 roku.
• 18 142 122 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Greenfield wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Greenfield charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 615 117
zł.
Koszty operacyjne Greenfield wyniosły 7 251 457
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 398 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 615 117 zł w 2024 roku
• 577 541 zł w 2023 roku
• 495 913 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Greenfield wyniosła 4 527 359 zł.
a
ktywa trwałe to 489 884 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 037 475 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 527 359 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 469 414 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 057 945 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 527 359 zł w 2024 roku.
• 4 255 594 zł w 2023 roku.
• 5 167 373 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Greenfield wyniosły 1 057 945 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 527 359 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -251 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 057 945 zł w 2024 roku
• 462 698 zł w 2023 roku
• 1 624 352 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Greenfield wykazała przychody na poziomie 9 913 957 zł.
Organizacja zarobiła 2 524 193 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 496 063 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 028 130 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 70 866 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 496 063 zł w 2024 roku
• 118 790 zł w 2023 roku
• 254 392 zł w 2022 roku
Organizacja Greenfield wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki