Organizacja Qbs-Polska osiągnęła 7 389 685 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 373 920 zł. Pozostałe przychody to 15 765 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 424 083 zł.
Strata netto wyniosła 50 163 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 055 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 389 685 zł w 2024 roku.
• 6 932 118 zł w 2023 roku.
• 4 428 194 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -50 163 zł w 2024 roku.
• -29 049 zł w 2023 roku.
• -42 270 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Qbs-Polska wynosi -18 tys. zł.
EBITDA Qbs-Polska wynosi -14 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -18 065 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -14 270 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Qbs-Polska wynosi 5 035 068 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 474 211 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 719 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 035 068 zł w 2024 roku.
• 4 767 646 zł w 2023 roku.
• 3 120 150 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Qbs-Polska wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Qbs-Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 185 337
zł.
Koszty operacyjne Qbs-Polska wyniosły 7 391 984
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 477 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 185 337 zł w 2024 roku
• 135 105 zł w 2023 roku
• 64 946 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Qbs-Polska wyniosła 1 905 048 zł.
a
ktywa trwałe to 455 847 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 449 200 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 905 048 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 144 816 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 760 231 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 271 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 905 048 zł w 2024 roku.
• 2 136 262 zł w 2023 roku.
• 1 477 580 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -35%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 926 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 926 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Qbs-Polska wyniosły 1 760 231 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 905 048 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 250 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 760 231 zł w 2024 roku
• 1 941 283 zł w 2023 roku
• 1 253 552 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 24.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Qbs-Polska wykazała przychody na poziomie 7 389 685 zł.
Organizacja zarobiła -49 363 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 800 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -50 163 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 114 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 800 zł w 2024 roku
• 636 zł w 2023 roku
• 1106 zł w 2022 roku