Organizacja Atoll osiągnęła 383 426 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 383 424 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 183 489 zł.
Zysk netto wyniósł 199 935 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 62 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 383 426 zł w 2022 roku.
• 624 135 zł w 2021 roku.
• 679 633 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 62 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 199 935 zł w 2022 roku.
• 294 711 zł w 2021 roku.
• 322 818 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atoll wynosi 1 969 381 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
575 138 zł a 4 874 784 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 380 282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 969 381 zł w 2022 roku.
• 2 359 003 zł w 2021 roku.
• 2 287 397 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Atoll wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atoll wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Atoll charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Atoll wynosi 128 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 427 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 427 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 128 tys. zł w 2022 roku.
• 118 tys. zł w 2021 roku.
• 94 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2022 roku.
• 19 tys. zł w 2021 roku.
• 20 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 427 tys. zł w 2022 roku.
• 357 tys. zł w 2021 roku.
• 253 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 85 069
zł.
Koszty operacyjne Atoll wyniosły 163 715
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3849 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 85 069 zł w 2022 roku
• 175 825 zł w 2021 roku
• 136 479 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2022 roku
•
57% w 2021 roku
•
42% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atoll wyniosła 1 383 929 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 383 929 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 383 929 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 218 696 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 165 233 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 232 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 383 929 zł w 2022 roku.
• 1 219 692 zł w 2021 roku.
• 882 583 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 57%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 88.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atoll wyniosły 165 233 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 383 929 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 165 233 zł w 2022 roku
• 200 931 zł w 2021 roku
• 158 533 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atoll wykazała przychody na poziomie 383 426 zł.
Organizacja zarobiła 219 709 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 774 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 199 935 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3955 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 774 zł w 2022 roku
• 23 181 zł w 2021 roku
• 28 898 zł w 2020 roku
Organizacja Atoll wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kaftasyev Oleh
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Cherevan Leonid
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kaftasyev Oleh (50% udziałów)
• Cherevan Leonid (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.10.2015 do 08.08.2018:
• Kaftasyev Oleh (50% udziałów)
• Cherevan Leonid (50% udziałów)