Organizacja Obild osiągnęła 7 848 126 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 621 423 zł. Pozostałe przychody to 1 226 703 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 762 851 zł.
Zysk netto wyniósł 858 572 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 120 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 848 126 zł w 2024 roku.
• 10 899 999 zł w 2023 roku.
• 6 948 385 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 235 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 858 572 zł w 2024 roku.
• 4 724 597 zł w 2023 roku.
• 754 139 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Obild wynosi 2,99 mln zł.
EBITDA Obild wynosi 4,49 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
470 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 991 403 zł w
2024 roku.
• 3 837 911 zł w
2023 roku.
• 3 977 049 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
684 148 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 489 097 zł w
2024 roku.
• 5 335 606 zł w
2023 roku.
• 5 474 743 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Obild wynosi 16 559 076 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 892 706 zł a 42 094 430 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 516 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 559 076 zł w 2024 roku.
• 33 413 831 zł w 2023 roku.
• 11 354 141 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Obild wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,195% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Obild charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Obild wyniosły 3 630 020
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Obild wyniosła 58 409 876 zł.
a
ktywa trwałe to 47 862 183 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 547 693 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 409 876 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 523 607 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 886 269 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 447 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 409 876 zł w 2024 roku.
• 57 767 527 zł w 2023 roku.
• 58 175 188 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 682.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1778.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Obild wyniosły 47 886 269 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 409 876 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 074 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 886 269 zł w 2024 roku
• 48 102 491 zł w 2023 roku
• 53 234 749 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Obild wykazała przychody na poziomie 7 848 126 zł.
Organizacja zarobiła 941 092 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 520 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 858 572 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 789 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 520 zł w 2024 roku
• 205 943 zł w 2023 roku
• 263 008 zł w 2022 roku
Organizacja Obild wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Industrial And Logistics Development 2 B.v.
posiada 174100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 15.10.2018 jest
Industrial And Logistics Development 2 B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.07.2018 do 15.10.2018
był Industrial And Logistics Development 2 B.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 03.10.2017 do 26.07.2018 najwięcej udziałów posiadał Industrial And Logistics Development 2 B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.