SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Świadczenie usług doradztwa technicznego w budownictwie
Wykonywanie odbiorów technicznych domów i mieszkań
Przygotowywanie technicznych opinii oraz ekspertyz budowlanych
Nadzór nad inwestycjami budowlanymi
PM BUILDING Sp. z o.o. to firma z wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej, powstała w 1988 roku. Specjalizuje się w świadczeniu usług doradztwa technicznego, które obejmują szeroki zakres działań dotyczących oceny i kontroli jakości w zakresie budownictwa. W ramach swoich usług, firma dokonuje odbiorów technicznych domów oraz mieszkań, co jest kluczowym etapem w procesie zakupu nieruchomości. Dodatkowo, PM BUILDING opracowuje techniczne opinie oraz przeprowadza ekspertyzy budowlane, co zapewnia klientom wsparcie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Ich działalność obejmuje także nadzór nad realizacją inwestycji budowlanych, co zapewnia zgodność z obowiązującymi normami oraz standardami. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz profesjonalnemu podejściu, PM BUILDING wyróżnia się na rynku jako solidny partner dla klientów poszukujących wsparcia w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PM Building osiągnęła 405 686 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 405 686 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 403 507 zł.
Zysk netto wyniósł 2178 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 405 686 zł w 2024 roku.
• 294 499 zł w 2023 roku.
• 351 733 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2178 zł w 2024 roku.
• -15 326 zł w 2023 roku.
• 103 617 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PM Building wynosi 7 tys. zł.
EBITDA PM Building wynosi 10 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7113 zł w
2024 roku.
• -15 069 zł w
2023 roku.
• 104 027 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 463 zł w
2024 roku.
• -11 719 zł w
2023 roku.
• 105 130 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PM Building wynosi 303 802 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 784 zł a 1 014 214 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 303 802 zł w 2024 roku.
• 218 613 zł w 2023 roku.
• 682 733 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PM Building wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PM Building charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 202 916
zł.
Koszty operacyjne PM Building wyniosły 398 572
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 759 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 202 916 zł w 2024 roku
• 91 840 zł w 2023 roku
• 89 241 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PM Building wyniosła 106 778 zł.
a
ktywa trwałe to 25 962 zł.
a
ktywa obrotowe to 80 815 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 106 778 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 842 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 936 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 106 778 zł w 2024 roku.
• 86 684 zł w 2023 roku.
• 114 160 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PM Building wyniosły 73 936 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 106 778 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 936 zł w 2024 roku
• 56 977 zł w 2023 roku
• 69 127 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PM Building wykazała przychody na poziomie 405 686 zł.
Organizacja zarobiła 7113 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4935 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2178 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 69% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4935 zł w 2024 roku
• 257 zł w 2023 roku
• 460 zł w 2022 roku
Organizacja PM Building wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.