Organizacja Partner Rybczyk osiągnęła 7 447 916 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 447 916 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 491 726 zł.
Strata netto wyniosła 43 811 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -575 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 447 916 zł w 2024 roku.
• 7 771 498 zł w 2023 roku.
• 8 888 693 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -111 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -43 811 zł w 2024 roku.
• 87 634 zł w 2023 roku.
• 13 259 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Partner Rybczyk wynosi 57 tys. zł.
EBITDA Partner Rybczyk wynosi 95 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
103 148 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 56 865 zł w
2024 roku.
• 132 012 zł w
2023 roku.
• 97 802 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
120 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 95 201 zł w
2024 roku.
• 264 069 zł w
2023 roku.
• 278 566 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Partner Rybczyk wynosi 5 295 880 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 619 789 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -816 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 295 880 zł w 2024 roku.
• 5 960 719 zł w 2023 roku.
• 6 435 031 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partner Rybczyk wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Partner Rybczyk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 186 461
zł.
Koszty operacyjne Partner Rybczyk wyniosły 7 391 050
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 076 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 186 461 zł w 2024 roku
• 968 546 zł w 2023 roku
• 1 125 870 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Partner Rybczyk wyniosła 1 267 808 zł.
a
ktywa trwałe to 193 208 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 074 600 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 267 808 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 440 804 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 827 004 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -57 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 267 808 zł w 2024 roku.
• 1 299 374 zł w 2023 roku.
• 1 422 995 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Partner Rybczyk wyniosły 827 004 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 267 808 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 827 004 zł w 2024 roku
• 727 126 zł w 2023 roku
• 814 727 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Partner Rybczyk wykazała przychody na poziomie 7 447 916 zł.
Organizacja zarobiła -34 020 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9791 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -43 811 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1632 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9791 zł w 2024 roku
• 17 969 zł w 2023 roku
• 40 213 zł w 2022 roku
Organizacja Partner Rybczyk wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki