Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 5785 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 611 zł.
Strata netto wyniosła 41 611 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 765 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5785 zł w 2024 roku.
• 146 511 zł w 2023 roku.
• 1507 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 240 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -41 611 zł w 2024 roku.
• 73 168 zł w 2023 roku.
• -82 961 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Forfour wynosi -47 tys. zł.
EBITDA Forfour wynosi -30 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 250 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -47 396 zł w
2024 roku.
• 65 138 zł w
2023 roku.
• -84 467 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 248 824 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -29 712 zł w
2024 roku.
• 65 690 zł w
2023 roku.
• -83 915 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Forfour wynosi 3 568 456 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 011 194 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7 823 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 568 456 zł w 2024 roku.
• 3 986 155 zł w 2023 roku.
• 3 541 935 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Forfour wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,241% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 0,76% w 2023 roku.
• 1,77% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Forfour charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Forfour wyniosły 47 396
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 531 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Forfour wyniosła 21 520 751 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 520 751 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 520 751 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 752 799 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 767 952 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 186 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 520 751 zł w 2024 roku.
• 22 533 698 zł w 2023 roku.
• 21 871 788 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża netto wyniosła -719%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -107.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Forfour wyniosły 16 767 952 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 520 751 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 688 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 767 952 zł w 2024 roku
• 17 739 288 zł w 2023 roku
• 17 150 547 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Forfour wykazała przychody na poziomie 5785 zł.
Organizacja zarobiła -41 611 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -41 611 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 269 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku