SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
P.W. Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w usługach ogólnobudowlanych, której oferta obejmuje szeroki zakres prac budowlanych oraz infrastrukturalnych. Działalność przedsiębiorstwa koncentruje się na różnorodnych zleceniach związanych z budownictwem, w tym na pracach przy podbudowach drogowych oraz na wykonywaniu kostki betonowej. Dzięki profesjonalnemu podejściu oraz zespołowi doświadczonych fachowców, firma świadczy także usługi instalacji sanitarnych, realizując roboty instalacji zewnętrznej. P.W. Sp. z o.o. dysponuje nowoczesnym sprzętem, w tym koparko-ładowarkami, co pozwala na skuteczne i efektywne wykonywanie zleceń. Wartością dla firmy jest zadowolenie klientów, dlatego przedsiębiorstwo stawia na rzetelność oraz terminowość w realizacji usług, zachęcając do długofalowej współpracy zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja P.W osiągnęła 808 609 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 807 845 zł. Pozostałe przychody to 764 zł.
Całkowite koszty wyniosły 708 070 zł.
Zysk netto wyniósł 99 775 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 90 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 808 609 zł w 2024 roku.
• 1 314 096 zł w 2023 roku.
• 627 063 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 775 zł w 2024 roku.
• 75 827 zł w 2023 roku.
• 3089 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT P.W wynosi 110 tys. zł.
EBITDA P.W wynosi 140 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
53 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 110 316 zł w
2024 roku.
• 93 180 zł w
2023 roku.
• 3182 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
49 919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 140 091 zł w
2024 roku.
• 131 024 zł w
2023 roku.
• 40 253 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P.W wynosi 1 916 128 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
977 956 zł a 5 215 766 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 319 738 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 916 128 zł w 2024 roku.
• 2 082 498 zł w 2023 roku.
• 1 276 652 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji P.W wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.W wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
P.W charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla P.W wynosi 73 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 261 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 261 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 73 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 261 tys. zł w 2024 roku.
• 241 tys. zł w 2023 roku.
• 226 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 507 475
zł.
Koszty operacyjne P.W wyniosły 697 529
zł.
Wynagrodzenia stanowią 73%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 796 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 507 475 zł w 2024 roku
• 826 659 zł w 2023 roku
• 479 883 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1287204.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
73% w 2024 roku
•
68% w 2023 roku
•
2574482% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P.W wyniosła 1 935 129 zł.
a
ktywa trwałe to 1 064 308 zł.
a
ktywa obrotowe to 870 821 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 935 129 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 303 941 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 631 187 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 935 129 zł w 2024 roku.
• 1 726 792 zł w 2023 roku.
• 1 619 827 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P.W wyniosły 631 187 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 935 129 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 631 187 zł w 2024 roku
• 522 626 zł w 2023 roku
• 491 488 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P.W wykazała przychody na poziomie 808 609 zł.
Organizacja zarobiła 111 080 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 305 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 775 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5495 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 305 zł w 2024 roku
• 17 631 zł w 2023 roku
• 316 zł w 2022 roku
Organizacja P.W wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.