Organizacja Everest Investment osiągnęła 543 601 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 544 775 zł. Pozostałe przychody to -1174 zł.
Całkowite koszty wyniosły 628 788 zł.
Strata netto wyniosła 84 013 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -63 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 543 601 zł w 2024 roku.
• 655 932 zł w 2023 roku.
• 749 743 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -84 013 zł w 2024 roku.
• -149 882 zł w 2023 roku.
• -105 247 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Everest Investment wynosi -67 tys. zł.
EBITDA Everest Investment wynosi -64 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -66 703 zł w
2024 roku.
• -113 008 zł w
2023 roku.
• -92 810 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
13 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -64 120 zł w
2024 roku.
• -109 908 zł w
2023 roku.
• -91 673 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Everest Investment wynosi 362 400 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 359 001 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -52 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 362 400 zł w 2024 roku.
• 437 288 zł w 2023 roku.
• 609 243 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Everest Investment wynosi 3,78%. To oznacza, że firma ma szansę 3,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,533% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,78% w 2024 roku.
• 3,79% w 2023 roku.
• 4,97% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Everest Investment charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 256 786
zł.
Koszty operacyjne Everest Investment wyniosły 611 478
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 584 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 256 786 zł w 2024 roku
• 225 856 zł w 2023 roku
• 233 907 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Everest Investment wyniosła 113 905 zł.
a
ktywa trwałe to 10 297 zł.
a
ktywa obrotowe to 103 608 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 113 905 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -88 010 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 201 915 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -22 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 113 905 zł w 2024 roku.
• 75 376 zł w 2023 roku.
• 688 084 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -74%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Everest Investment wyniosły 201 915 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 113 905 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 177%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 201 915 zł w 2024 roku
• 79 372 zł w 2023 roku
• 542 198 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 177% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Everest Investment wykazała przychody na poziomie 543 601 zł.
Organizacja zarobiła -84 013 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -84 013 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -352 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Everest Investment wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pawluk Kinga
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 04.05.2016 jest
Pawluk Kinga
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.09.2015 do 04.05.2016
był Perko Andrzej
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 20.05.2013 do 02.09.2015 najwięcej udziałów posiadała Jarnicka Ewa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 51%.