Organizacja Kirsch consulting osiągnęła 4 074 628 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 074 628 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 401 175 zł.
Zysk netto wyniósł 1 673 453 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 471 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 074 628 zł w 2024 roku.
• 1 988 471 zł w 2023 roku.
• 2 579 301 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 251 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 673 453 zł w 2024 roku.
• 739 244 zł w 2023 roku.
• 1 742 860 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kirsch consulting wynosi 1,91 mln zł.
EBITDA Kirsch consulting wynosi 1,96 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
250 185 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 911 411 zł w
2024 roku.
• 1 200 805 zł w
2023 roku.
• 1 834 444 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
257 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 962 866 zł w
2024 roku.
• 1 209 381 zł w
2023 roku.
• 1 834 444 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kirsch consulting wynosi 11 091 003 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 680 772 zł a 23 428 341 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 724 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 091 003 zł w 2024 roku.
• 6 152 704 zł w 2023 roku.
• 13 368 971 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kirsch consulting wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 584 849
zł.
Koszty operacyjne Kirsch consulting wyniosły 2 163 217
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
79 247 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 584 849 zł w 2024 roku
• 550 194 zł w 2023 roku
• 445 612 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
70% w 2023 roku
•
67% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kirsch consulting wyniosła 2 478 915 zł.
a
ktywa trwałe to 294 198 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 184 717 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 478 915 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 241 030 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 237 885 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -699 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 478 915 zł w 2024 roku.
• 2 848 225 zł w 2023 roku.
• 6 329 860 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kirsch consulting wyniosły 237 885 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 478 915 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 237 885 zł w 2024 roku
• 354 784 zł w 2023 roku
• 92 532 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kirsch consulting wykazała przychody na poziomie 4 074 628 zł.
Organizacja zarobiła 1 828 395 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 154 942 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 673 453 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 154 942 zł w 2024 roku
• 98 606 zł w 2023 roku
• 169 560 zł w 2022 roku
Organizacja Kirsch consulting wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki