SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, KTÓRYCH SKUTKIEM JEST ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA W KWOCIE NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 5.000 ZŁ (PIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
Kompleks biurowy o powierzchni 23 000 m² we Wrocławiu.
Z certyfikacją LEED platinium, z ekologicznymi rozwiązaniami.
Infrastruktura dla rowerzystów: parkingi, przebieralnie, prysznice.
Doskonała lokalizacja w pobliżu komunikacji miejskiej.
Funkcjonalne powierzchnie biurowe z optymalnym wykorzystaniem światła dziennego.
Green Towers to nowoczesny kompleks biurowy zlokalizowany we Wrocławiu, składający się z dwóch budynków, które łącznie oferują 23 000 m² powierzchni biurowej. Te zielone biurowce są idealnie przystosowane dla osób aktywnych, oferując pełną infrastrukturę dla rowerzystów, w tym parking rowerowy, przebieralnie oraz prysznice. Budynki są zaprojektowane z myślą o maksymalnym wykorzystaniu światła dziennego oraz dostosowaniu przestrzeni do doświadczeń najemców. Z certyfikacją LEED na poziomie platynowym, Green Towers wyróżnia się ekologicznymi rozwiązaniami, takimi jak systemy energooszczędne oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo, dogodna lokalizacja w pobliżu ważnych arterii miejskich oraz komunikacji publicznej sprzyja łatwemu dostępowi do kompleksu. W obiekcie znajduje się także kantyna, co czyni go komfortowym miejscem zarówno do pracy, jak i do codziennych przerw na posiłek.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 2pb3 osiągnęła 25 661 653 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 620 924 zł. Pozostałe przychody to 1 040 729 zł.
Całkowite koszty wyniosły 93 281 284 zł.
Strata netto wyniosła 68 660 360 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -974 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 661 653 zł w 2024 roku.
• 26 971 504 zł w 2023 roku.
• 30 573 151 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8 325 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -68 660 360 zł w 2024 roku.
• -28 772 597 zł w 2023 roku.
• -1 975 050 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 2pb3 wynosi -57,87 mln zł.
EBITDA 2pb3 wynosi -57,87 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6 522 797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -57 867 700 zł w
2024 roku.
• -28 875 252 zł w
2023 roku.
• 3 141 495 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6 522 797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -57 867 700 zł w
2024 roku.
• -28 875 252 zł w
2023 roku.
• 3 141 495 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 2pb3 wynosi 17 107 769 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 64 154 133 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 924 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 107 769 zł w 2024 roku.
• 37 898 051 zł w 2023 roku.
• 61 878 598 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 2pb3 wynosi 11,1%. To oznacza, że firma ma szansę 11,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,425% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 11,1% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 0,69% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
2pb3 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne 2pb3 wyniosły 82 488 624
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 2pb3 wyniosła 212 813 699 zł.
a
ktywa trwałe to 161 835 524 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 978 175 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 36 000 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 212 813 699 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6 104 294 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 218 917 993 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -9 787 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 212 813 699 zł w 2024 roku.
• 253 716 064 zł w 2023 roku.
• 278 836 845 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,125%.
Marża operacyjna wyniosła -235%.
Marża netto wyniosła -268%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 163.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 2pb3 wyniosły 218 917 993 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 212 813 699 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 882 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 218 917 993 zł w 2024 roku
• 227 159 999 zł w 2023 roku
• 223 508 183 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 2pb3 wykazała przychody na poziomie 25 661 653 zł.
Organizacja zarobiła -63 208 690 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 451 670 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -68 660 360 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 411 153 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 451 670 zł w 2024 roku
• 6 748 644 zł w 2023 roku
• 462 648 zł w 2022 roku
Organizacja 2pb3 wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pzu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Sektora Nieruchomości 2
posiada 472100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 10.04.2025 jest
Pzu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Sektora Nieruchomości 2
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.09.2018 do 10.04.2025
był Pzu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Sektora Nieruchomości 2
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.05.2015 do 06.09.2018 najwięcej udziałów posiadał Pzu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 2. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.