Organizacja Formatpol osiągnęła 37 691 417 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 333 977 zł. Pozostałe przychody to 357 440 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 105 306 zł.
Zysk netto wyniósł 4 228 672 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 085 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 691 417 zł w 2024 roku.
• 23 844 117 zł w 2023 roku.
• 30 815 816 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 587 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 228 672 zł w 2024 roku.
• 2 081 495 zł w 2023 roku.
• 1 137 360 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Formatpol wynosi 5,05 mln zł.
EBITDA Formatpol wynosi 5,19 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
722 705 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 054 376 zł w
2024 roku.
• 2 761 404 zł w
2023 roku.
• 1 663 586 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
698 869 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 191 006 zł w
2024 roku.
• 2 881 049 zł w
2023 roku.
• 1 721 027 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Formatpol wynosi 49 630 411 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 588 112 zł a 94 228 542 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 470 061 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 630 411 zł w 2024 roku.
• 28 638 665 zł w 2023 roku.
• 27 948 803 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Formatpol wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Formatpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 395 323
zł.
Koszty operacyjne Formatpol wyniosły 32 279 601
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 568 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 395 323 zł w 2024 roku
• 235 309 zł w 2023 roku
• 216 104 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Formatpol wyniosła 23 034 778 zł.
a
ktywa trwałe to 6 834 440 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 200 338 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 034 778 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 117 483 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 917 295 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 982 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 034 778 zł w 2024 roku.
• 19 760 698 zł w 2023 roku.
• 18 071 535 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Formatpol wyniosły 12 917 295 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 034 778 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -435 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 917 295 zł w 2024 roku
• 13 871 888 zł w 2023 roku
• 14 264 219 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Formatpol wykazała przychody na poziomie 37 691 417 zł.
Organizacja zarobiła 5 311 418 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 082 746 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 228 672 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 150 758 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 082 746 zł w 2024 roku
• 752 146 zł w 2023 roku
• 558 423 zł w 2022 roku