Organizacja Merlin Konsulting osiągnęła 249 891 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 249 891 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 219 246 zł.
Zysk netto wyniósł 30 644 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 249 891 zł w 2024 roku.
• 227 953 zł w 2023 roku.
• 96 653 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 644 zł w 2024 roku.
• -116 706 zł w 2023 roku.
• -7438 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Merlin Konsulting wynosi 36 tys. zł.
EBITDA Merlin Konsulting wynosi 36 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3900 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 36 307 zł w
2024 roku.
• -115 521 zł w
2023 roku.
• -5763 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 36 307 zł w
2024 roku.
• -115 521 zł w
2023 roku.
• -5763 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Merlin Konsulting wynosi 289 171 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 624 726 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 289 171 zł w 2024 roku.
• 151 969 zł w 2023 roku.
• 64 435 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Merlin Konsulting wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Merlin Konsulting charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9042
zł.
Koszty operacyjne Merlin Konsulting wyniosły 213 584
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-707 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9042 zł w 2024 roku
• 8260 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Merlin Konsulting wyniosła 85 799 zł.
a
ktywa trwałe to 14 003 zł.
a
ktywa obrotowe to 71 796 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 85 799 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -96 707 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 182 506 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 85 799 zł w 2024 roku.
• 61 857 zł w 2023 roku.
• 66 924 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -32%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -103.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Merlin Konsulting wyniosły 182 506 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 85 799 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 213%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 182 506 zł w 2024 roku
• 189 208 zł w 2023 roku
• 77 569 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 213% w 2024 roku
• 306% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Merlin Konsulting wykazała przychody na poziomie 249 891 zł.
Organizacja zarobiła 35 745 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5101 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 644 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 729 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5101 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 91 zł w 2022 roku
Organizacja Merlin Konsulting wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kociemska Hanna
posiada 29 udziałów, które stanowią 90.6% firmy.
Największym udziałowcem od 01.12.2022 jest
Kociemska Hanna
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.10.2022 do 01.12.2022
była Kociemska Hanna
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 27.12.2021 do 21.10.2022 najwięcej udziałów posiadała Kociemska Hanna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 75%.