SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Deweloper warszawski specjalizujący się w budownictwie mieszkaniowym i usługowym
Realizacja nowoczesnych inwestycji budowlanych z naciskiem na jakość
Zindywidualizowane podejście do klientów i ich potrzeb
Zaangażowanie w zrównoważony rozwój i ekologiczne rozwiązania
Tworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni życiowych
Ronson Development Partner 5 to doświadczony deweloper działający na warszawskim rynku nieruchomości. Firma koncentruje się na realizacji kompleksowych projektów budowlanych, które obejmują zarówno mieszkania, jak i lokale usługowe. Wyróżnia się na tle konkurencji przez zindywidualizowane podejście do klientów oraz przez inwestycje w nowoczesne technologie budowlane, które zapewniają wysoką jakość mieszkań. Z misją dostarczania komfortowej przestrzeni życiowej, Ronson rozwija mieszkania, które są nie tylko funkcjonalne, ale także estetyczne, odpowiadające aktualnym trendom architektonicznym. W procesie projektowania uwzględniane są potrzeby użytkowników, co przekłada się na wysoką satysfakcję z użytkowania oferowanych lokali. Ronson Development jest również zaangażowany w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, stosując ekologiczne rozwiązania oraz dbając o zachowanie przestrzeni zielonych na terenie swoich inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ronson Development Partner 5 osiągnęła 2 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 266 917 zł.
Strata netto wyniosła 266 915 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -97 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 zł w 2024 roku.
• 156 879 zł w 2023 roku.
• 797 102 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -266 915 zł w 2024 roku.
• -148 250 zł w 2023 roku.
• 368 261 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ronson Development Partner 5 wynosi -14 tys. zł.
EBITDA Ronson Development Partner 5 wynosi -14 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -14 087 zł w
2024 roku.
• -13 776 zł w
2023 roku.
• -27 076 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -14 087 zł w
2024 roku.
• -13 776 zł w
2023 roku.
• -27 076 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ronson Development Partner 5 wynosi 1 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -65 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 zł w 2024 roku.
• 104 586 zł w 2023 roku.
• 2 004 446 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ronson Development Partner 5 wynosi 8,9%. To oznacza, że firma ma szansę 8,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,387% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,9% w 2024 roku.
• 10,1% w 2023 roku.
• 2,99% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ronson Development Partner 5 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ronson Development Partner 5 wyniosły 14 089
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 14 046 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ronson Development Partner 5 wyniosła 163 639 zł.
a
ktywa trwałe to 85 671 zł.
a
ktywa obrotowe to 77 968 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 163 639 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7 465 905 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 629 544 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -29 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 163 639 zł w 2024 roku.
• 277 726 zł w 2023 roku.
• 134 625 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -163%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -704,350%.
Marża netto wyniosła -13,345,750%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -55981.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1901379.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ronson Development Partner 5 wyniosły 7 629 544 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 163 639 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4,662%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 629 544 zł w 2024 roku
• 7 476 716 zł w 2023 roku
• 7 185 365 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 392.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4662% w 2024 roku
• 2692% w 2023 roku
• 5337% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ronson Development Partner 5 wykazała przychody na poziomie 2 zł.
Organizacja zarobiła -266 915 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -266 915 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -507 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 88 184 zł w 2022 roku
Organizacja Ronson Development Partner 5 wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.