Organizacja Biuro osiągnęła 1 019 639 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 019 639 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 950 066 zł.
Zysk netto wyniósł 69 573 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 55 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 019 639 zł w 2024 roku.
• 956 880 zł w 2023 roku.
• 869 850 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 573 zł w 2024 roku.
• 118 238 zł w 2023 roku.
• 106 865 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biuro wynosi 76 tys. zł.
EBITDA Biuro wynosi 99 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 76 467 zł w
2024 roku.
• 131 516 zł w
2023 roku.
• 118 134 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 98 849 zł w
2024 roku.
• 138 246 zł w
2023 roku.
• 118 399 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biuro wynosi 1 280 627 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
322 575 zł a 2 549 097 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 49 913 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 280 627 zł w 2024 roku.
• 1 463 768 zł w 2023 roku.
• 1 346 579 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biuro wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Biuro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 535 019
zł.
Koszty operacyjne Biuro wyniosły 943 172
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 652 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 535 019 zł w 2024 roku
• 444 765 zł w 2023 roku
• 370 397 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2024 roku
•
54% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biuro wyniosła 486 492 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 22 893 zł.
a
ktywa obrotowe to 463 598 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 486 492 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 430 101 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 391 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 486 492 zł w 2024 roku.
• 547 045 zł w 2023 roku.
• 510 204 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biuro wyniosły 56 391 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 486 492 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 56 391 zł w 2024 roku
• 76 518 zł w 2023 roku
• 57 915 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biuro wykazała przychody na poziomie 1 019 639 zł.
Organizacja zarobiła 76 385 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6812 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 573 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1013 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6812 zł w 2024 roku
• 13 260 zł w 2023 roku
• 11 239 zł w 2022 roku